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咸宁市河道堤防管理局

来源:  发布时间:2016-03-23

  咸宁市河道堤防管理局2016年部门预算公开说明

  根据咸财预发【2016】36号文件的要求以及2016年部门预算收支数据,公开《2016年部门收支预算总表》、《2016部门支出预算表》、《2016年部门基本保障支出预算表》和《2016年部门“三公”经费预算表》。本着真实性、合法性和完整性的原则,我支队2016年部门预算具体情况说明如下:

  一、部门职能

  咸宁市河道堤防管理局成立于1966年7月,属副县级纯公益型事业单位,隶属咸宁市水务局,其主要职能:

  (一)负责咸宁长江干堤的建设,包括组织规划、设计、施工、验收等;

  (二)负责对咸宁长江干堤堤防工程、护岸工程、穿堤建筑物等工程的运用、管理、监测、以及养护和维修年度计划的审查、申报、监督执行等,确保工程的安全运行;

  (三)负责对河道堤防管理范围内建设项目的审查上报,监督管理违章建筑的清除;

  (四)负责河道堤防管理范围内水土资源及生物工程的管理;

  (五)对长江河道采砂以及行洪区内的经营活动依法依规进行监督管理;

  (六)负责国家基本建设资金、养护维修资金的监督管理,以及对堤防系统国有资产的管理;

  (七)负责咸宁长江干堤防汛抢险预案的编制,防汛抢险技术的指导,汛情、险情、水雨工情等信息的收集与传递;

  (八)指导全市中小河流的建设和管理。

  二、机构情况

  我单位属参照公务员管理的事业单位,编制40人,在职干部职工35人,退休22人。

  三、财政预算收支情况

  (一)2016年预算收入情况说明

  2016年堤防局一般公共预算收入 286.11万元。

  (二)2016年预算支出情况说明

  1、基本保障支出财政拨款为275.11万元。主要用于开支单位在职人员基本工资、津贴补贴、退休费人员退休费等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、会议费、培训费等日常公用经费。

  2、项目支出为10万元。主要用于堤防白蚁防治项目。

  3、“三公经费”预算数1万元,其中:公务接待1万元。

  附件:

  1、2016年部门收支预算总表

  2、2016部门支出预算表

  3、2016年部门基本保障支出预算表

  4、2016年部门“三公”经费预算表

2016年市直部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 286.11 一般公共服务支出   工资福利支出 155.10
   本级一般公共预算收入   公共安全支出   商品和服务支出 27.60
     经费拨款(补助) 286.11 教育支出   对个人和家庭补助支出 93.41
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出 10.00
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出  
三、事业收入   节能环保支出   其他支出  
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出 286.11    
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计         本年支出合计      
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 286.11 支出总计 143.05   143.05

2016年市直部门支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
2130307  长江黄河等流域管理 276.11 276.11  
2130307  长江黄河等流域管理 10.00   10.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2016年市直部门基本保障支出明细表

            单位:万元
科目代码 科目名称 基本保障支出 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
  合计 276.11 248.51 27.6    
301 工资福利支出 155.10 155.1      
302 商品和服务支出 27.60   27.6    
303 对个人和家庭的补助 93.41 93.41      
             
             
             
             
             
             
             
             

2016年市直部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计  
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 1.00
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置