咸宁市河道堤防管理局
来源: 发布时间:2016-03-23
咸宁市河道堤防管理局2016年部门预算公开说明
根据咸财预发【2016】36号文件的要求以及2016年部门预算收支数据,公开《2016年部门收支预算总表》、《2016部门支出预算表》、《2016年部门基本保障支出预算表》和《2016年部门“三公”经费预算表》。本着真实性、合法性和完整性的原则,我支队2016年部门预算具体情况说明如下:
一、部门职能
咸宁市河道堤防管理局成立于1966年7月,属副县级纯公益型事业单位,隶属咸宁市水务局,其主要职能:
(一)负责咸宁长江干堤的建设,包括组织规划、设计、施工、验收等;
(二)负责对咸宁长江干堤堤防工程、护岸工程、穿堤建筑物等工程的运用、管理、监测、以及养护和维修年度计划的审查、申报、监督执行等,确保工程的安全运行;
(三)负责对河道堤防管理范围内建设项目的审查上报,监督管理违章建筑的清除;
(四)负责河道堤防管理范围内水土资源及生物工程的管理;
(五)对长江河道采砂以及行洪区内的经营活动依法依规进行监督管理;
(六)负责国家基本建设资金、养护维修资金的监督管理,以及对堤防系统国有资产的管理;
(七)负责咸宁长江干堤防汛抢险预案的编制,防汛抢险技术的指导,汛情、险情、水雨工情等信息的收集与传递;
(八)指导全市中小河流的建设和管理。
二、机构情况
我单位属参照公务员管理的事业单位,编制40人,在职干部职工35人,退休22人。
三、财政预算收支情况
(一)2016年预算收入情况说明
2016年堤防局一般公共预算收入 286.11万元。
(二)2016年预算支出情况说明
1、基本保障支出财政拨款为275.11万元。主要用于开支单位在职人员基本工资、津贴补贴、退休费人员退休费等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、会议费、培训费等日常公用经费。
2、项目支出为10万元。主要用于堤防白蚁防治项目。
3、“三公经费”预算数1万元,其中:公务接待1万元。
附件:
1、2016年部门收支预算总表
2、2016部门支出预算表
3、2016年部门基本保障支出预算表
4、2016年部门“三公”经费预算表
2016年市直部门收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能分类) | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 286.11 | 一般公共服务支出 | 工资福利支出 | 155.10 | |
本级一般公共预算收入 | 公共安全支出 | 商品和服务支出 | 27.60 | ||
经费拨款(补助) | 286.11 | 教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 93.41 | |
纳入预算管理的非税收入 | 科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
上级补助收入 | 文化体育和传媒支出 | 转移性支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
本级基金收入 | 社会保险基金支出 | 基本建设支出 | 10.00 | ||
上级基金收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 其他资本性支出 | |||
三、事业收入 | 节能环保支出 | 其他支出 | |||
四、事业单位经营收入收入 | 城乡社区支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 农林水支出 | 286.11 | |||
六、往来收入 | 交通运输支出 | ||||
七、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
商业服务业支出 | |||||
金融支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
上年结转 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 286.11 | 支出总计 | 143.05 | 143.05 |
2016年市直部门支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本保障支出 | 项目支出 | |||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 276.11 | 276.11 | |
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 10.00 | 10.00 | |
2016年市直部门基本保障支出明细表 |
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单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 基本保障支出 | 其中 | |||
人员经费 | 标准公用经费 | 特定业务费 | 不可预见费 | |||
合计 | 276.11 | 248.51 | 27.6 | |||
301 | 工资福利支出 | 155.10 | 155.1 | |||
302 | 商品和服务支出 | 27.60 | 27.6 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 93.41 | 93.41 | |||
2016年市直部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 1.00 |
3.公务用车费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |