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咸宁市委政策研究室

来源:  发布时间:2016-03-22

  中共咸宁市委政策研究室(咸宁市全面深化改革

  领导小组办公室)2016年部门预算

  一、部门主要职责

  根据《中共咸宁市委关于成立咸宁市全面深化改革领导小组的通知》(咸文〔2014〕3号)精神,中共咸宁市委政策研究室与咸宁市全面深化改革领导小组办公室(以下简称市委政研室〈市改革办〉)合署办公,实行一个机构、两块牌子的体制,履行政策研究和全面深化改革两种职能,为市委工作部门。主要职责:

  (一)围绕党的中心工作,对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究,为市委决策提供参考意见。

  (二)承担市委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。

  (三)对全市各地和市直部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。

  (四)负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

  (五)负责拟订全市全面深化改革规划,组织开展重要改革方案论证,协调和督促任务落实。

  (六)收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态,为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

  (七)承担市全面深化改革领导小组的日常工作。

  (八)承办市委主办的机关刊物《政策与实践》杂志。

  (九)承办市委交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  市委政研室(市改革办)属一级预算单位,内设5个科室:秘书科(监察室、改革综合科)、调研科(经济体制、文化体制、生态文明体制改革研究科)、党建科(政治体制、社会体制改革研究科)、改革规划科、改革督办科,无下属单位。

  三、2016年部门预算编制情况

  按照预算管理规定,市委政研室(市改革办)2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  2015年部门预算总收入140.34万元。其中:财政拨款140.34万元。

  2015年部门预算总支出140.34万元,其中:基本支出93.34万元,占66.5%;项目支出47万元,占33.5%。主要用于:工资福利支出 53.31万元,商品和服务支出68.93万元,对个人和家庭补助支出18.10万元。

  四、“三公”经费预算及变动情况

  2015年部门“三公”经费预算总数18.60万元,其中:

  (一)因公出国(境)费4.70万元。2014年决算数为4.75万元,减少0.05万元。根据“三公”经费递减的要求,自行压缩。

  (二)公务接待费预算.09万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2014年决算数字为0.92万元,2015年预算减少0.02万元。根据“三公”经费递减的要求,自行压缩。

  (三)公务用车购置及运行维护费13.00万元,其中公务用车购置费0元、公务用车运行维护费13.00万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年决算13.15万元,2015年预算减少0.15万。根据“三公”经费递减的要求,自行压缩。

  2015年,市委政研室(市改革办)严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”、市委“七条要求”等文件精神,加强财务管理,厉行节约,反对浪费,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支,不断降低行政成本,自觉接受社会监督。

  五、部门预算表

  (一)市委政研室(市改革办)2015年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(功能分类)

预算数

项目(经济分类)

预算数

财政拨款收入

140.34

一般公共服务支出

140.34

工资福利支出

53.31

经费拨款

140.34

公共安全支出

 

商品和服务支出

68.93

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

 

教育支出

 

对个人和家庭补助支出

18.10

政府性基金安排的拨款

 

科学技术支出

 

对企事业单位的补贴

 

事业收入

 

文化体育和传媒支出

 

转移性支出

 

事业单位经营收入

 

社会保障和就业支出

 

债务利息支出

 

上级专项补助收入

 

医疗卫生与计划生育支出

 

基本建设支出

 

其他收入

 

节能环保支出

 

其他资本性支出

 

 

 

城乡社区支出

 

其他支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国债还本付息支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

140.34

本年支出合计

140.34

 

140.34

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

140.34

支出总计

140.34

 

140.34

(二)市委政研室(市改革办)2015年财政拨款支出预算表

单位:万元 

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

 

合计

140.34

93.34

47.00

201

一般公共服务支出

140.34

93.34

47.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

140.34

93.34

47.00

2013101

行政运行(党委办公厅)

140.34

93.34

47.00

(三)市委政研室(市改革办)2015年财政拨款安排“三公”经费预算表

单位:万元 

项目

预算数

合计

18.60

1、因公出国(境)费

4.70

2、公务接待费

0.90

3、公务用车费

13.00

其中:公务用车运行维护费

13.00

公务用车购置费

0

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(五)因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2016年部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 153.22 一般公共服务支出 153.22 工资福利支出 66.94
   本级一般公共预算收入 153.22 公共安全支出   商品和服务支出 59.44
     经费拨款(补助) 153.22 教育支出   对个人和家庭补助支出 18.26
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出 4.50
三、事业收入   节能环保支出   其他支出 4.08
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出      
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计 153.22       本年支出合计 153.22   153.22
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 153.22 支出总计 153.22   153.22

2016年部门支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
  合计 153.22 133.22 20.00
00010001 基本保障支出 133.22 133.22  
  000100010001   人员经费支出 85.20 85.20  
    2013101     行政运行(党委办公厅) 85.20 85.20  
  000100010002   标准公用经费 28.94 28.94  
    2013101     行政运行(党委办公厅) 28.94 28.94  
  000100010003   特定业务费 15.00 15.00  
    2013101     行政运行(党委办公厅) 14.00 14.00  
    2013102     一般行政管理事务(党委办公厅) 1.00 1.00  
  000100010004   不可预见费 4.08 4.08  
    2013101     行政运行(党委办公厅) 4.08 4.08  
00010002 项目支出 20.00   20.00
  000100020002   公共服务 20.00   20.00
    2013199     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 20.00   20.00

2016年部门基本保障支出预算表
            单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中      
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
  合计 133.22 93.75 20.39 15.00 4.08
301 工资福利支出 66.94 66.94      
30101   基本工资 13.85 13.85      
30102   津贴补贴 31.50 31.50      
30103   奖金 1.38 1.38      
30104   社会保障缴费 20.21 20.21      
302 商品和服务支出 28.94 8.55 20.39    
30201   办公费 1.00   1.00    
30202   印刷费 1.00   1.00    
30205   水费 1.00   1.00    
30206   电费 1.00   1.00    
30207   邮电费 3.00   3.00    
30211   差旅费 2.00   2.00    
30215   会议费 2.00   2.00    
30217   公务接待费 1.00   1.00    
30228   工会经费 0.55   0.55    
30231   公务车运行维护费 4.00   4.00    
30236   通讯补贴 2.21 2.21      
30237   交通补贴 2.64 2.64      
30238   食堂补助 3.70 3.70      
30299   其他商品和服务支出 3.84   3.84    
303 对个人和家庭的补助 18.26 18.26      
30302   退休费 5.86 5.86      
30307   医疗费 0.50 0.50      
30311   住房公积金 6.64 6.64      
30312   住房补贴 1.63 1.63      
30314   在职医疗补助 0.66 0.66      
30315   退休医疗补助 0.12 0.12      
30316   物业补贴 2.78 2.78      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.07 0.07      
312 特定业务和不可预见支出 19.08     15.00 4.08
31202   商品和服务支出 14.50     14.50  
31210   其他资本性支出 0.50     0.50  
31299   其他支出 4.08       4.08

2016年部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 7.00
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 2.00
3.公务用车费 5.00
其中:公务用车运行维护费 5.00
      公务用车购置