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咸宁市装饰装修行业管理办公室

来源:  发布时间:2016-03-22

  咸宁市装饰装修行业管理办公室2016年基本收支预算说明

  一、单位职能和职责。

  市装饰装修行业管理办公室是1994年6月经原咸宁地区行政公署批准成立(咸署办函〔1994〕9号),2005年10月,经市编委会批准连人带编划入市建委,为市住建委所属的正科级事业单位(咸机编[2005]47号)。根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》和市住建委的授权,主要承担职责为:贯彻执行国家、省市有关装饰装修行业管理的法律法规和技术标准;负责市直装饰装修项目监管工作;负责市直装饰项目施工许可和竣工验收,对装饰装修工程的质量、安全、市场行为和文明施工等方面进行监督管理;负责受理市直装饰装修工程有关的投诉。

  二、2016年主要工作目标任务。

  1、确保工程质量、施工安全,遏制一般工程质量、安全事故,坚决杜绝重大质量、安全事故发生;

  2、突出施工现场质量、安全常见问题和隐患的排查和治理,加大对违法违规行为的查处和责任追究力度。

  3、宣传贯彻新《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》,督促企业做好资质过渡和换证工作。

  4、加强装饰企业资质管理,规范企业行为。认真贯彻执行有关法律法规,对全市建筑装饰装修企业实行动态资质考核。

  5、遏制装修装饰行业施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为多发势头,促进装修装饰行业快速发展,提高从业人员素质,建立健全装修装饰市场诚信体系,规范装修装饰市场秩序

  6、继续加大执法力度。严格落实市场的准入清出制度,规范我市装饰市场秩序,对违法工程严格执法程序按照规定进行处罚。

  三、人员编制情况。

  市装饰装修行业管理办公室核定编制数8名,实有3人,退休人员5人。

  四、财政基本预算收入32.10万元

  2016年财政预算收入32.10万元。

  五、财政基本预算支出32.10万元

  2016年财政预算支出32.10万元,其中:①工资福利支出19.55万元;②商品服务支出6.30万元;③其他对个人和家庭补助支出6.25万元。

  咸宁市装饰装修行业管理办公室

  2016年3月18日

2016年市直部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入   一般公共服务支出   工资福利支出 19.55
   本级一般公共预算收入 32.10 公共安全支出   商品和服务支出 6.30
     经费拨款(补助) 32.10 教育支出   对个人和家庭补助支出 6.25
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出  
三、事业收入   节能环保支出   其他支出  
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出 32.10    
五、附属单位上缴收入   农林水支出      
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计 32.10       本年支出合计 32.10   32.10
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 32.10 支出总计 32.10   32.10

2016年市直部门支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
  合计 32.10 32.10  
301 工资福利支出 19.55 19.55  
30101   基本工资 4.75 4.75  
30102   津贴补贴 0.72 0.72  
30103   奖金 0.00 0.00  
30104   社会保障缴费 5.97 5.97  
30107   绩效工资 8.11 8.11  
302 商品和服务支出 3.98 3.98  
30201   办公费 1.00 1.00  
30215   会议费 0.50 0.50  
30216   培训费 0.50 0.50  
30228   工会经费 0.16 0.16  
30236   通讯补贴 0.50 0.50  
30237   交通补贴 0.79 0.79  
30238   食堂补助 2.69 2.69  
30299   其他商品和服务支出 0.16 0.16  
303 对个人和家庭的补助 6.25 6.25  
30307   医疗费 1.51 1.51  
30311   住房公积金 1.92 1.92  
30312   住房补贴 0.9 0.9  
30316   物业补贴 1.92 1.92  
         
         
         

2016年市直部门基本保障支出明细表

            单位:万元
科目代码 科目名称 基本保障支出 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
  合计 32.1 29.78 2.32    
301 工资福利支出  19.55 19.55      
30101   基本工资 4.75 4.75      
30102   津贴补贴 0.72 0.72      
30103   奖金          
30104   社会保障缴费 5.97 5.97      
30107   绩效工资 8.11 8.11      
302 商品和服务支出 3.98 3.98      
30201   办公费 1.00   1.00    
30215   会议费 0.50   0.50    
30216   培训费 0.50   0.50    
30228   工会经费 0.16   0.16    
30236   通讯补贴 0.50 0.50      
30237   交通补贴 0.79 0.79      
30238   食堂补助 2.69 2.69      
30299   其他商品和服务支出 0.16   0.16    
303 对个人和家庭的补助 6.25 6.25      
30307   医疗费 1.51 1.51      
30311   住房公积金 1.92 1.92      
30312   住房补贴 0.9 0.9      
30316   物业补贴 1.92 1.92      
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

2016年市直部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计  
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费  
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置