咸宁市装饰装修行业管理办公室
来源: 发布时间:2016-03-22
咸宁市装饰装修行业管理办公室2016年基本收支预算说明
一、单位职能和职责。
市装饰装修行业管理办公室是1994年6月经原咸宁地区行政公署批准成立(咸署办函〔1994〕9号),2005年10月,经市编委会批准连人带编划入市建委,为市住建委所属的正科级事业单位(咸机编[2005]47号)。根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》和市住建委的授权,主要承担职责为:贯彻执行国家、省市有关装饰装修行业管理的法律法规和技术标准;负责市直装饰装修项目监管工作;负责市直装饰项目施工许可和竣工验收,对装饰装修工程的质量、安全、市场行为和文明施工等方面进行监督管理;负责受理市直装饰装修工程有关的投诉。
二、2016年主要工作目标任务。
1、确保工程质量、施工安全,遏制一般工程质量、安全事故,坚决杜绝重大质量、安全事故发生;
2、突出施工现场质量、安全常见问题和隐患的排查和治理,加大对违法违规行为的查处和责任追究力度。
3、宣传贯彻新《建筑业企业资质标准》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》,督促企业做好资质过渡和换证工作。
4、加强装饰企业资质管理,规范企业行为。认真贯彻执行有关法律法规,对全市建筑装饰装修企业实行动态资质考核。
5、遏制装修装饰行业施工违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法违规行为多发势头,促进装修装饰行业快速发展,提高从业人员素质,建立健全装修装饰市场诚信体系,规范装修装饰市场秩序
6、继续加大执法力度。严格落实市场的准入清出制度,规范我市装饰市场秩序,对违法工程严格执法程序按照规定进行处罚。
三、人员编制情况。
市装饰装修行业管理办公室核定编制数8名,实有3人,退休人员5人。
四、财政基本预算收入32.10万元
2016年财政预算收入32.10万元。
五、财政基本预算支出32.10万元
2016年财政预算支出32.10万元,其中:①工资福利支出19.55万元;②商品服务支出6.30万元;③其他对个人和家庭补助支出6.25万元。
咸宁市装饰装修行业管理办公室
2016年3月18日
2016年市直部门收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能分类) | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 一般公共服务支出 | 工资福利支出 | 19.55 | ||
本级一般公共预算收入 | 32.10 | 公共安全支出 | 商品和服务支出 | 6.30 | |
经费拨款(补助) | 32.10 | 教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 6.25 | |
纳入预算管理的非税收入 | 科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
上级补助收入 | 文化体育和传媒支出 | 转移性支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
本级基金收入 | 社会保险基金支出 | 基本建设支出 | |||
上级基金收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 其他资本性支出 | |||
三、事业收入 | 节能环保支出 | 其他支出 | |||
四、事业单位经营收入收入 | 城乡社区支出 | 32.10 | |||
五、附属单位上缴收入 | 农林水支出 | ||||
六、往来收入 | 交通运输支出 | ||||
七、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
商业服务业支出 | |||||
金融支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 32.10 | 本年支出合计 | 32.10 | 32.10 | |
上年结转 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 32.10 | 支出总计 | 32.10 | 32.10 |
2016年市直部门支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本保障支出 | 项目支出 | |||
合计 | 32.10 | 32.10 | ||
301 | 工资福利支出 | 19.55 | 19.55 | |
30101 | 基本工资 | 4.75 | 4.75 | |
30102 | 津贴补贴 | 0.72 | 0.72 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 | |
30107 | 绩效工资 | 8.11 | 8.11 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 3.98 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30228 | 工会经费 | 0.16 | 0.16 | |
30236 | 通讯补贴 | 0.50 | 0.50 | |
30237 | 交通补贴 | 0.79 | 0.79 | |
30238 | 食堂补助 | 2.69 | 2.69 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.25 | 6.25 | |
30307 | 医疗费 | 1.51 | 1.51 | |
30311 | 住房公积金 | 1.92 | 1.92 | |
30312 | 住房补贴 | 0.9 | 0.9 | |
30316 | 物业补贴 | 1.92 | 1.92 | |
2016年市直部门基本保障支出明细表 |
||||||
单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 基本保障支出 | 其中 | |||
人员经费 | 标准公用经费 | 特定业务费 | 不可预见费 | |||
合计 | 32.1 | 29.78 | 2.32 | |||
301 | 工资福利支出 | 19.55 | 19.55 | |||
30101 | 基本工资 | 4.75 | 4.75 | |||
30102 | 津贴补贴 | 0.72 | 0.72 | |||
30103 | 奖金 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 5.97 | 5.97 | |||
30107 | 绩效工资 | 8.11 | 8.11 | |||
302 | 商品和服务支出 | 3.98 | 3.98 | |||
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |||
30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | |||
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |||
30228 | 工会经费 | 0.16 | 0.16 | |||
30236 | 通讯补贴 | 0.50 | 0.50 | |||
30237 | 交通补贴 | 0.79 | 0.79 | |||
30238 | 食堂补助 | 2.69 | 2.69 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 0.16 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.25 | 6.25 | |||
30307 | 医疗费 | 1.51 | 1.51 | |||
30311 | 住房公积金 | 1.92 | 1.92 | |||
30312 | 住房补贴 | 0.9 | 0.9 | |||
30316 | 物业补贴 | 1.92 | 1.92 | |||
2016年市直部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | |
3.公务用车费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |