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咸宁市人民政府驻汉办事处

来源:  发布时间:2016-03-21

  咸宁市人民政府驻汉办事处2016年部门预算公开说明

  一、 基本情况

  咸宁市人民政府驻汉办事处属市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻汉群众工作办公室的牌子。

  (一)、部门主要职责

  1、武汉城市圈经济联络、协作、服务工作。

  2、与省直机关、省直部门、武汉市相关部门政务联络和信息沟通工作。

  3、驻汉群众工作(包括上访接访劝返和社会维稳工作,咸宁在汉务工、经商、创业人员相关政策咨询、维权、来汉困难群众的救助工作)。

  4、流动党员管理服务工作。

  5、政务接待服务工作。

  6、招商引资工作。

  7、 承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)、 部门内设机构

  根据上述职责,市人民政府驻汉办事处内设二科一室:

  1、 办公室

  负责汉办机关日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。

  2、 群众工作科

  负责我市在汉群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责来汉上访人员接访劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在汉务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在汉困难群众提供帮助;负责涉及驻汉群众工作的情报交换和信息沟通。

  3、经济协作科

  负责与省直机关、省直部门、武汉市相关部门、武汉城市圈间的经济协作、联络、交流、信息收集传递、招商引资等工作;负责我市在汉流动党员的教育管理服务。

  (三)、 人员编制

  市人民政府驻汉办事处机关全额拨款事业编制为12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为3名。

  二、 预算情况

  市驻汉办2016年预算收入为269.01万元。其中:工资福利支出71.3万元,对个人和家庭补助支出55.47万元,商品和服务支出(人员经费和标准公用经费)35.24万元,特定业务费86万元(经济联络支出26万元,招商引资支出12万元,大楼综合运营费支出20万元,信访维稳支出28万元),能力建设项目支出(职工房改遗留困难补助)17万元,不可预见支出4万元。

  2016年“三公”经费预算总数28万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费20万元、公务用车费8万元。汉办2015年“三公”经费预算总数38万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费27万元、公务用车费11万元。同比减少10万元,减少26%。

2016年咸宁市人民政府驻汉办事处收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 269.01 一般公共服务支出 269.01 工资福利支出 71.30
   本级一般公共预算收入 269.01 公共安全支出   商品和服务支出 121.24
     经费拨款(补助) 269.01 教育支出   对个人和家庭补助支出 55.47
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出 17.00
三、事业收入   节能环保支出   其他支出 4.00
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出      
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计 269.01       本年支出合计 269.01   269.01
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计   支出总计     269.01

2016年咸宁市人民政府驻汉办事处支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
  合计 269.01 252.01 17.00
00010001 基本保障支出 252.01 252.01  
  000100010001   人员经费支出 126.77 126.77  
  000100010002   标准公用经费 35.24 35.24  
  000100010003   特定业务费 86.00 86.00  
  000100010004   不可预见费 4.00 4.00  
00010002 项目支出 17.00   17.00
  000100020001   能力建设 17.00   17.00
         
         

2016年咸宁市人民政府驻汉办事处基本保障支出明细表
            单位:万元
科目编码 科目名称 基本保障支出 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
  合计 252.01 142.01 20.00 86.00 4.00
301 工资福利支出 71.30 71.30      
302 商品和服务支出 35.24 15.24 20.00    
303 对个人和家庭的补助 55.47 55.47      
312 特定业务和不可预见支出 90.00     86.00 4.00

2016年咸宁市人民政府驻汉办事处“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 28.00
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 20.00
3.公务用车费 8.00
其中:公务用车运行维护费 8.00
      公务用车购置