咸宁市人民政府驻汉办事处
来源: 发布时间:2016-03-21
咸宁市人民政府驻汉办事处2016年部门预算公开说明
一、 基本情况
咸宁市人民政府驻汉办事处属市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻汉群众工作办公室的牌子。
(一)、部门主要职责
1、武汉城市圈经济联络、协作、服务工作。
2、与省直机关、省直部门、武汉市相关部门政务联络和信息沟通工作。
3、驻汉群众工作(包括上访接访劝返和社会维稳工作,咸宁在汉务工、经商、创业人员相关政策咨询、维权、来汉困难群众的救助工作)。
4、流动党员管理服务工作。
5、政务接待服务工作。
6、招商引资工作。
7、 承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)、 部门内设机构
根据上述职责,市人民政府驻汉办事处内设二科一室:
1、 办公室
负责汉办机关日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。
2、 群众工作科
负责我市在汉群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责来汉上访人员接访劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在汉务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在汉困难群众提供帮助;负责涉及驻汉群众工作的情报交换和信息沟通。
3、经济协作科
负责与省直机关、省直部门、武汉市相关部门、武汉城市圈间的经济协作、联络、交流、信息收集传递、招商引资等工作;负责我市在汉流动党员的教育管理服务。
(三)、 人员编制
市人民政府驻汉办事处机关全额拨款事业编制为12名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为3名。
二、 预算情况
市驻汉办2016年预算收入为269.01万元。其中:工资福利支出71.3万元,对个人和家庭补助支出55.47万元,商品和服务支出(人员经费和标准公用经费)35.24万元,特定业务费86万元(经济联络支出26万元,招商引资支出12万元,大楼综合运营费支出20万元,信访维稳支出28万元),能力建设项目支出(职工房改遗留困难补助)17万元,不可预见支出4万元。
2016年“三公”经费预算总数28万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费20万元、公务用车费8万元。汉办2015年“三公”经费预算总数38万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费27万元、公务用车费11万元。同比减少10万元,减少26%。
2016年咸宁市人民政府驻汉办事处收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能分类) | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 269.01 | 一般公共服务支出 | 269.01 | 工资福利支出 | 71.30 |
本级一般公共预算收入 | 269.01 | 公共安全支出 | 商品和服务支出 | 121.24 | |
经费拨款(补助) | 269.01 | 教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 55.47 | |
纳入预算管理的非税收入 | 科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
上级补助收入 | 文化体育和传媒支出 | 转移性支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
本级基金收入 | 社会保险基金支出 | 基本建设支出 | |||
上级基金收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 其他资本性支出 | 17.00 | ||
三、事业收入 | 节能环保支出 | 其他支出 | 4.00 | ||
四、事业单位经营收入收入 | 城乡社区支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 农林水支出 | ||||
六、往来收入 | 交通运输支出 | ||||
七、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
商业服务业支出 | |||||
金融支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 269.01 | 本年支出合计 | 269.01 | 269.01 | |
上年结转 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 支出总计 | 269.01 |
2016年咸宁市人民政府驻汉办事处支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本保障支出 | 项目支出 | |||
合计 | 269.01 | 252.01 | 17.00 | |
00010001 | 基本保障支出 | 252.01 | 252.01 | |
000100010001 | 人员经费支出 | 126.77 | 126.77 | |
000100010002 | 标准公用经费 | 35.24 | 35.24 | |
000100010003 | 特定业务费 | 86.00 | 86.00 | |
000100010004 | 不可预见费 | 4.00 | 4.00 | |
00010002 | 项目支出 | 17.00 | 17.00 | |
000100020001 | 能力建设 | 17.00 | 17.00 | |
2016年咸宁市人民政府驻汉办事处基本保障支出明细表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本保障支出 | 其中 | |||
人员经费 | 标准公用经费 | 特定业务费 | 不可预见费 | |||
合计 | 252.01 | 142.01 | 20.00 | 86.00 | 4.00 | |
301 | 工资福利支出 | 71.30 | 71.30 | |||
302 | 商品和服务支出 | 35.24 | 15.24 | 20.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 55.47 | 55.47 | |||
312 | 特定业务和不可预见支出 | 90.00 | 86.00 | 4.00 |
2016年咸宁市人民政府驻汉办事处“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 28.00 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 20.00 |
3.公务用车费 | 8.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 8.00 |
公务用车购置 |