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咸宁市畜牧良种场

来源:  发布时间:2016-03-18

  咸宁市畜牧良种场2016年部门预算目录

  第一部分:市畜牧良种场主要职责及机构设置

  第二部分:市畜牧良种场2016年的主要工作任务及目标

  第三部分:咸宁市畜牧良种场2016年部门预算表及说明

  一、主要职责及机构设置

  (一)部门主要主要职责

  1、是从事畜禽良种繁育和品种改良,将新品种、新技术向社会进

  行示范推广,促进畜牧业发展。

  2、是从事畜禽疾病防治的宣传和探索。

  3、综合治理环境污染工作。

  4、是承担其他畜禽科研实验任务。

  (二)机构及人员设置

  市畜牧良种场是畜牧兽医局下属二级单位。场内设机构,为办公室,财务室,兽医室。2016年纳入财政部门预算管理的在职在编人员 16 人,纳入预算管理的退休人员40人。

  二、2016年主要工作任务及目标。

  2016年市畜牧良种场的工作目标是:2016年生猪产量保持稳定增长,生产有质的提高。仔猪,肥猪的出栏,存栏量增长5%以上。确保2016年不发生重大疫情和重大质量安全事件。完成综合治理环境污染工作任务,确保养殖场周边环境不受污染。

  三、2016年部门预算

  2016年预算数明细说明

  财政下达支出数31.77万元

  1、2016年财政下达指标29.67万元

  其中:在职职工工资津贴18.01万元

  退休人员工资11.66万元

  2、财政直接支付26.66万元

  其中:工商、生育、失业保险0.95万元

  在职医疗保险及医疗补助6.08万元

  离退休基本医疗保险10.52万元

  住房公积金9.11万元

2016年市直部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 29.67 一般公共服务支出   工资福利支出 29.67
   本级一般公共预算收入 29.67 公共安全支出   商品和服务支出  
     经费拨款(补助)   教育支出   对个人和家庭补助支出  
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出  
三、事业收入   节能环保支出   其他支出  
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出 29.67    
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计 29.67       本年支出合计 29.67   29.67
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 29.67        

2016年市直部门支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
  合计 29.67 29.67  
213 农林水支出 29.67 29.67  
21301 农业 29.67 29.67  
2130101 行政运行(农业)      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2016年市直部门基本保障支出明细表

            单位:万元
科目代码 科目名称 基本保障支出 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
2130104 农业事业运行 29.67 11.59 18.08    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

2016年市直部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计  
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 3.50
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置