咸宁市农科院
来源: 发布时间:2016-03-18
第一部分:咸宁市农科院情况简介
咸宁市农业科学院位于鄂南享有“香城泉都”之美名的咸宁市中心城区,其前身咸宁市农科所始建于1966年。2011年11月经咸宁市委、市政府正式批准为正县级全额拨款的事业单位。设置办公室、科研科、产业化科、计划发展科四个科室和茶麻、果蔬、粮油作物、农机、水产、畜牧兽医6个研究所,是全省市州级农科院中学科最为全面、功能最为齐全的农科院之一。
全院现有在职职工69人,其中专业技术人员35人,正高级职称5人(二级岗位2人、三级岗位1人),副高级职称9人,博士1人,硕士8人,享受国务院政府津贴专家1人,省政府津贴专家1人,省政府高层次人才1人,咸宁市政府津贴专家3人。拥有试验基地1000余亩,试验仪器机械原值800余万元,具备农业科技创新和农技推广的人才资源优势和必需的硬件设施。
咸宁市农科院是湖北省重点农业科研单位之一。已承担各级各类科研项目129项,取得重大科技成果35项,获国家、省市科技奖励30项,发表科技论文100多篇。先后育成农作物新品种6个,获得省级地方标准2项,国家专利10项,发明3项。目前主要承担国家农作物良种区域试验站、国家优质水稻原原种扩繁基地、国家农发茶叶加工项目、国家科普惠农示范基地、国家麻类产业技术体系咸宁苎麻试验站、国家茶叶产业技术体系示范县单位、湖北省苎麻栽培与收获技术推广示范站、湖北省茶叶科技成果转化中心、湖北省产业体系水稻和油菜试验站、“省市”共建专家大院、省茶叶创新岗位、院士专家工作站等项目。
其主要职能是:
1、组织开展农业科学的应用研究,提高我市农业科学技术水平;
2、承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中关键性技术问题;
3、组织进行多层次的农业技术开发咨询与服务工作,开展农业科技产品开发,促进农业科技成果的转化和高新技术产业的发展;
4、参与全市农业科技决策工作,为全市农业科研、推广和农业生产提供决策参谋服务;
5、负责全市农业科研成果推广运用的组织实施和指导工作;
6、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动;
7、承办上级交办的其他工作。
第二部分 咸宁市农科院2016年部门预算安排情况说明
一、 财政拨款收支预算安排情况
2016年我院财政预算总收入为552.89万元。其中,经费拨款552.89万元。
2016年部门预算支出总计 552.89万元,
(一) 支出预算按功能分类:
农林水支出515.89万元
一般公共服务支出37万元
(二)经济分类如下:
工资福利性支出450.08万元;
商品和服务支出65.81万元;
项目支出37.00万元
二、 财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2016年咸宁市农科院“三公”经费预算总计为15万元,主要用于服务农业科研项目。其中:公务接待费7.00万元,公务车运行及维护8.00万元
2016年市直部门收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(功能分类) | 预算数 | 项目(经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 552.89 | 一般公共服务支出 | 37.00 | 工资福利支出 | 450.08 |
本级一般公共预算收入 | 公共安全支出 | 商品和服务支出 | 65.81 | ||
经费拨款(补助) | 552.89 | 教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||
纳入预算管理的非税收入 | 科学技术支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
上级补助收入 | 文化体育和传媒支出 | 转移性支出 | |||
二、政府性基金收入 | 社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
本级基金收入 | 社会保险基金支出 | 基本建设支出 | |||
上级基金收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 其他资本性支出 | |||
三、事业收入 | 节能环保支出 | 其他支出 | 37.00 | ||
四、事业单位经营收入收入 | 城乡社区支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 农林水支出 | 515.89 | |||
六、往来收入 | 交通运输支出 | ||||
七、其他收入 | 资源勘探信息等支出 | ||||
商业服务业支出 | |||||
金融支出 | |||||
国土海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||||
上年结转 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 552.89 | 支出总计 | 552.89 | 552.89 |
2016年市直部门支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
基本保障支出 | 项目支出 | |||
2130104 | 工资福利支出 | 450.08 | ||
2130104 | 商品服务支出 | 65.81 | ||
2130104 | 能力建设 | 30.00 | 30.00 | |
2130104 | 公共服务 | 7.00 | 7.00 | |
2016年市直部门基本保障支出明细表 |
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单位:万元 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 基本保障支出 | 其中 | |||
人员经费 | 标准公用经费 | 特定业务费 | 不可预见费 | |||
2130104 | 事业运行 | 515.89 | 450.08 | 65.81 | ||
2016年市直部门“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 7.00 |
3.公务用车费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置 |