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咸宁市农科院

来源:  发布时间:2016-03-18

  第一部分:咸宁市农科院情况简介

  咸宁市农业科学院位于鄂南享有“香城泉都”之美名的咸宁市中心城区,其前身咸宁市农科所始建于1966年。2011年11月经咸宁市委、市政府正式批准为正县级全额拨款的事业单位。设置办公室、科研科、产业化科、计划发展科四个科室和茶麻、果蔬、粮油作物、农机、水产、畜牧兽医6个研究所,是全省市州级农科院中学科最为全面、功能最为齐全的农科院之一。

  全院现有在职职工69人,其中专业技术人员35人,正高级职称5人(二级岗位2人、三级岗位1人),副高级职称9人,博士1人,硕士8人,享受国务院政府津贴专家1人,省政府津贴专家1人,省政府高层次人才1人,咸宁市政府津贴专家3人。拥有试验基地1000余亩,试验仪器机械原值800余万元,具备农业科技创新和农技推广的人才资源优势和必需的硬件设施。

  咸宁市农科院是湖北省重点农业科研单位之一。已承担各级各类科研项目129项,取得重大科技成果35项,获国家、省市科技奖励30项,发表科技论文100多篇。先后育成农作物新品种6个,获得省级地方标准2项,国家专利10项,发明3项。目前主要承担国家农作物良种区域试验站、国家优质水稻原原种扩繁基地、国家农发茶叶加工项目、国家科普惠农示范基地、国家麻类产业技术体系咸宁苎麻试验站、国家茶叶产业技术体系示范县单位、湖北省苎麻栽培与收获技术推广示范站、湖北省茶叶科技成果转化中心、湖北省产业体系水稻和油菜试验站、“省市”共建专家大院、省茶叶创新岗位、院士专家工作站等项目。

  其主要职能是:

  1、组织开展农业科学的应用研究,提高我市农业科学技术水平;

  2、承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中关键性技术问题;

  3、组织进行多层次的农业技术开发咨询与服务工作,开展农业科技产品开发,促进农业科技成果的转化和高新技术产业的发展;

  4、参与全市农业科技决策工作,为全市农业科研、推广和农业生产提供决策参谋服务;

  5、负责全市农业科研成果推广运用的组织实施和指导工作;

  6、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动,参加区域性农业开发和重大农业生产活动;

  7、承办上级交办的其他工作。

  第二部分 咸宁市农科院2016年部门预算安排情况说明

  一、 财政拨款收支预算安排情况

  2016年我院财政预算总收入为552.89万元。其中,经费拨款552.89万元。

  2016年部门预算支出总计 552.89万元,

  (一) 支出预算按功能分类:

  农林水支出515.89万元

  一般公共服务支出37万元

  (二)经济分类如下:

  工资福利性支出450.08万元;

  商品和服务支出65.81万元;

  项目支出37.00万元

  二、 财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  2016年咸宁市农科院“三公”经费预算总计为15万元,主要用于服务农业科研项目。其中:公务接待费7.00万元,公务车运行及维护8.00万元

2016年市直部门收支预算总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(功能分类) 预算数 项目(经济分类) 预算数
一、一般公共预算收入 552.89 一般公共服务支出 37.00 工资福利支出 450.08
   本级一般公共预算收入   公共安全支出   商品和服务支出 65.81
     经费拨款(补助) 552.89 教育支出   对个人和家庭补助支出  
     纳入预算管理的非税收入   科学技术支出   对企事业单位的补贴  
   上级补助收入   文化体育和传媒支出   转移性支出  
二、政府性基金收入   社会保障和就业支出   债务利息支出  
   本级基金收入   社会保险基金支出   基本建设支出  
   上级基金收入   医疗卫生与计划生育支出   其他资本性支出  
三、事业收入   节能环保支出   其他支出 37.00
四、事业单位经营收入收入   城乡社区支出      
五、附属单位上缴收入   农林水支出 515.89    
六、往来收入   交通运输支出      
七、其他收入   资源勘探信息等支出      
    商业服务业支出      
    金融支出      
    国土海洋气象等支出      
    住房保障支出      
    粮油物资储备支出      
    预备费      
    国债还本付息支出      
    其他支出      
    转移性支出      
           
     本年收入合计         本年支出合计      
上年结转   结转下年      
           
           
收入总计 552.89 支出总计 552.89   552.89

2016年市直部门支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 其中
基本保障支出 项目支出
2130104 工资福利支出 450.08    
2130104 商品服务支出 65.81    
2130104 能力建设 30.00   30.00
2130104 公共服务 7.00   7.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2016年市直部门基本保障支出明细表

            单位:万元
科目代码 科目名称 基本保障支出 其中
人员经费 标准公用经费 特定业务费 不可预见费
2130104 事业运行 515.89 450.08 65.81    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

2016年市直部门“三公”经费预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计  
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 7.00
3.公务用车费  
其中:公务用车运行维护费  
      公务用车购置