正在加载中... Loading connection

咸宁市房屋安全鉴定所

来源:  发布时间:2018-03-05

  2018年市房屋安全鉴定所部门预算

  情况说明

  一、主要职责

  市房屋安全鉴定所为市房产局下属正科级事业单位,依照法律行政法规,对全市房屋安全进行管理和鉴定工作,市房屋安全鉴定所主要承担的职责有:

  (一)宣传、贯彻、执行国家在房屋安全管理方面的法律、法规和规章以及建设部颁发的《城市危险房屋管理规定》、《危险房屋鉴定标准》等。

  (二)负责本市范围内危旧、危险房屋的安全管理工作。掌握了解全市危旧房屋状况,检查危旧房屋,并督促房屋所有人、使用人等做好排险解危工作,在市政府统一领导下,协助做好抢险救灾工作。

  (三)负责本市范围内的各类房屋,由于各种原因引起的危房鉴定工作,对房屋损坏造成危险程度进行鉴定,并依法发出《危险房屋通知书》。

  (四)负责突发事件房屋安全鉴定,为各级政府制订抢险救灾方案提供技术依据。

  (五)负责本市范围内的公共休闲娱乐服务场所的房屋安全鉴定工作,为保障第三产业公共场所的房屋安全做好督促、检查和鉴定服务工作。

  二、2018年主要工作任务

  (一)、加大房屋安全监管力度,完善房屋安全管理台账,初步建立房屋安全监控网络。

  (二)、制定房屋安全管理相关法规,完善房屋安全管理制度,使房屋安全管理工作走上规范化、法制化道路。

  (三)、进一步充实技术力量,加大技术人员培训力度,增配仪器设备,培养一支技术过硬的鉴定队伍。

  (四)、做好危险房屋鉴定工作,确保鉴定结论准确、完整。做好相关服务工作。

  三、2018年部门预算收支情况说明

  (一)2018年预算收支情况。

  2018年预算总收入75.5万元。2018年预算总支出75.5万元。其中:工资福利支出66.89万元。

  (二)2018年财政拨款支出预算情况。

  2018年财政拨款支出总计75.5万元,主要用于保障单位日常开支正常运转,人员工资及完成日常工作任务。  

  1、基本支出73.14万元。  

  (三)2018年 “三公”经费预算情况。  

  2018年“三公”经费预算总计1.5万元,主要用于人员业务培训。

  咸宁市房屋安全鉴定所

  2018年2月8日

  附件:预算公开表

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 75.5 一、基本保障支出 75.5
    本级一般公共预算拨款 75.5      人员经费支出 66.89
       经费拨款(补助) 75.5      标准公用经费支出 8.61
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 0
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 0 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 75.5 本年支出合计: 75.5
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 75.5 支出总计 75.5
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 75.5 0 0 0 0 75.5 75.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 市住建委 75.5 0 0 0 0 75.5 75.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  106014   市房屋安鉴所 75.5 0 0 0 0 75.5 75.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 75.5 75.5 66.89 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 市住建委 75.5 75.5 66.89 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  106014   市房屋安鉴所 75.5 75.5 66.89 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 9.7 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 9.7 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.93 6.93 6.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 2.77 2.77 2.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 58.87 58.87 50.26 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      21201       城乡社区管理事务 58.87 58.87 50.26 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2120109         住宅建设与房地产市场监管 58.87 58.87 50.26 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 6.93 6.93 6.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 6.93 6.93 6.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 5.77 5.77 5.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 1.16 1.16 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 75.5 一、基本支出 75.5
    本级一般公共预算拨款 75.5      人员支出 66.89
       经费拨款(补助) 75.5      标准公用经费支出 8.61
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 0
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 75.5 本年支出合计: 75.5
       
       
收入总计: 75.5 支出总计 75.5

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 75.5 75.5 66.89 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 市住建委 75.5 75.5 66.89 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  106014   市房屋安鉴所 75.5 75.5 66.89 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 9.7 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 9.7 9.7 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.93 6.93 6.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 2.77 2.77 2.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 58.87 58.87 50.26 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      21201       城乡社区管理事务 58.87 58.87 50.26 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2120109         住宅建设与房地产市场监管 58.87 58.87 50.26 8.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 6.93 6.93 6.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 6.93 6.93 6.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 5.77 5.77 5.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 1.16 1.16 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 75.5
106 市住建委 75.5
  106014   市房屋安鉴所 75.5
          0
              0
    301     工资福利支出 66.88
      30101       基本工资 19.52
      30102       津贴补贴 3.7
      30103       奖金 13.45
      30107       绩效工资 11.42
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 6.93
      30109       职业年金缴费 2.77
      30110       职工基本医疗保险缴费 2.77
      30112       其他社会保障缴费 0.48
      30113       住房公积金 5.77
      30199       其他工资福利支出 0.07
    302     商品和服务支出 8.61
      30201       办公费 1.5
      30202       印刷费 0.5
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0.5
      30206       电费 0.34
      30207       邮电费 0
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 1.3
      30211       差旅费 0
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.7
      30216       培训费 0.8
      30217       公务接待费 0
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 0.69
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0
      30240       税金及附加费用 0
      30299       其他商品和服务支出 2.28
    303     对个人和家庭的补助 0.01
      30307       医疗费补助 0
      30309       奖励金 0.01
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 0
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 75.5 一、基本保障支出 75.5
    本级一般公共预算拨款 75.5      人员经费支出 66.89
       经费拨款(补助) 75.5      标准公用经费支出 8.61
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 0
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 0 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 75.5 本年支出合计: 75.5
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 75.5 支出总计 75.5