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咸宁市白蚁防治所

来源:  发布时间:2018-03-05

2018年市白蚁防治所部门预算

  情况说明

  一、主要职责

  市白蚁防治所为市房产局下属正科级事业单位,依照法律和行政法规,对全市白蚁防治工作进行进行管理和实施,主要承担的职责有:

  (一)根据国家有关规定,负责实施全市的城市房屋白蚁预防和灭治工作的管理,包括对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理。

  (二)在全市范围内广泛宣传和贯彻落实建设部令第130号《城市房屋白蚁防治管理规定》及与白蚁防治有关的政策法规。

  (三)对全市的新建、改建、扩建的城市房屋,实施白蚁预防处理,对已发生蚁害的城市房屋进行白蚁灭治。

  (四)进行全市范围内城市房屋白蚁危害的调查,确定危害我市城市房屋白蚁蚁种和分布范围及危害程度,向上级主管部门上报白蚁危害情况。

  (五)开展白蚁危害成因及白蚁的防治办法、措施的研究。

  二、2018年工作任务

  (一)、认真贯彻执行《房屋白蚁预防技术规程》,使白蚁预防工作走上规范化道路。

  (二)、加大人才培养力度,引进专业技术人员,充实白蚁防治技术力量。

  (三)、加大技术创新,开展白蚁灭治应用技术研究,采用白蚁监测、控制IPM技术,引进了新技术、新方法和新药物,提高灭治效果。

  (四)、增加白蚁预防、灭治回访频率,改善服务质量,做好白蚁防治调查研究工作。

  三、2018年部门预算收支情况说明

  (一)2018年预算收支情况。

  2018年预算总收入109.2万元。2018年预算总支出109.2万元。其中:工资福利支出57.03万元;公用经费支出8.27万元;公共预算项目支出50万元 (用于白蚁预防和灭治工作)。

  (二)2018年财政拨款支出预算情况。

  2018年财政拨款支出总计109.2万元,主要用于保障单位日常开支正常运转、人员工资及完成日常工作任务。  

  1、基本支出65.3万元。  

  2、项目支出50万元,其中:常年性项目50万元,主要用于对新建房屋进行白蚁预防施工,对白蚁包治期限内房屋免费进行灭治。

  (三)2018年 “三公”经费预算情况。  

  2018年“三公”经费预算总计0.5万元,主要用于人员业务培训。

  咸宁市白蚁防治所

  2018年2月8日

  附件:预算公开表

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 109.92 一、基本保障支出 65.3
    本级一般公共预算拨款 109.92      人员经费支出 57.03
       经费拨款(补助) 109.92      标准公用经费支出 8.27
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 50
    上级补助 0      专项业务费 50
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 5.38 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 115.3 本年支出合计: 115.3
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 115.3 支出总计 115.3
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 115.3 0 0 0 0 109.92 109.92 0 0 0 0 0 0 0 5.38 0 0 0 0 0 0 0 0
106 市住建委 115.3 0 0 0 0 109.92 109.92 0 0 0 0 0 0 0 5.38 0 0 0 0 0 0 0 0
  106015   市白蚁防治所 115.3 0 0 0 0 109.92 109.92 0 0 0 0 0 0 0 5.38 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                      
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 115.3 65.3 57.03 8.27 50 50 0 0 0 0 0 0 0
106 市住建委 115.3 65.3 57.03 8.27 50 50 0 0 0 0 0 0 0
  106015   市白蚁防治所 115.3 65.3 57.03 8.27 50 50 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 7.42 7.42 7.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 7.42 7.42 7.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.3 5.3 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 2.12 2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 102.42 52.42 44.15 8.27 50 50 0 0 0 0 0 0 0
      21201       城乡社区管理事务 102.42 52.42 44.15 8.27 50 50 0 0 0 0 0 0 0
        2120109         住宅建设与房地产市场监管 102.42 52.42 44.15 8.27 50 50 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 5.46 5.46 5.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 5.46 5.46 5.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 4.44 4.44 4.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 1.02 1.02 1.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 109.92 一、基本支出 59.92
    本级一般公共预算拨款 109.92      人员支出 52.11
       经费拨款(补助) 109.92      标准公用经费支出 7.81
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 50
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 50
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 109.92 本年支出合计: 109.92
       
       
收入总计: 109.92 支出总计 109.92

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 109.92 59.92 52.11 7.81 50 50 0 0 0 0 0 0 0
106 市住建委 109.92 59.92 52.11 7.81 50 50 0 0 0 0 0 0 0
  106015   市白蚁防治所 109.92 59.92 52.11 7.81 50 50 0 0 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 7.42 7.42 7.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 7.42 7.42 7.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.3 5.3 5.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 2.12 2.12 2.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 97.14 47.14 39.33 7.81 50 50 0 0 0 0 0 0 0
      21201       城乡社区管理事务 97.14 47.14 39.33 7.81 50 50 0 0 0 0 0 0 0
        2120109         住宅建设与房地产市场监管 97.14 47.14 39.33 7.81 50 50 0 0 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 5.36 5.36 5.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 5.36 5.36 5.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 4.44 4.44 4.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 0.92 0.92 0.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 59.92
106 市住建委 59.92
  106015   市白蚁防治所 59.92
          0
              0
    301     工资福利支出 51.39
      30101       基本工资 14.52
      30102       津贴补贴 3.01
      30103       奖金 10.55
      30107       绩效工资 8.96
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 5.3
      30109       职业年金缴费 2.12
      30110       职工基本医疗保险缴费 2.12
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 0.37
      30113       住房公积金 4.44
      30198       301工资福利支出 0
      30199       其他工资福利支出 0
    302     商品和服务支出 7.81
      30201       办公费 1.11
      30202       印刷费 0
      30203       咨询费 0
      30204       手续费 0
      30205       水费 0
      30206       电费 0
      30207       邮电费 0
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 1.4
      30211       差旅费 0
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 0
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0.5
      30216       培训费 0
      30217       公务接待费 0
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 0
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 0.53
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0
      30240       税金及附加费用 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 4.27
    303     对个人和家庭的补助 0.72
      30302       退休费 0
      30307       医疗费补助 0
      30309       奖励金 0
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 0.72
    399     其他支出 0
      39999       其他支出 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 0
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 0
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 109.92 一、基本保障支出 65.3
    本级一般公共预算拨款 109.92      人员经费支出 57.03
       经费拨款(补助) 109.92      标准公用经费支出 8.27
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 50
    上级补助 0      专项业务费 50
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 5.38 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 115.3 本年支出合计: 115.3
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 115.3 支出总计 115.3