咸宁市白蚁防治所
来源: 发布时间:2018-03-05
2018年市白蚁防治所部门预算
情况说明
一、主要职责
市白蚁防治所为市房产局下属正科级事业单位,依照法律和行政法规,对全市白蚁防治工作进行进行管理和实施,主要承担的职责有:
(一)根据国家有关规定,负责实施全市的城市房屋白蚁预防和灭治工作的管理,包括对新建、改建、扩建、装饰装修等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治的管理。
(二)在全市范围内广泛宣传和贯彻落实建设部令第130号《城市房屋白蚁防治管理规定》及与白蚁防治有关的政策法规。
(三)对全市的新建、改建、扩建的城市房屋,实施白蚁预防处理,对已发生蚁害的城市房屋进行白蚁灭治。
(四)进行全市范围内城市房屋白蚁危害的调查,确定危害我市城市房屋白蚁蚁种和分布范围及危害程度,向上级主管部门上报白蚁危害情况。
(五)开展白蚁危害成因及白蚁的防治办法、措施的研究。
二、2018年工作任务
(一)、认真贯彻执行《房屋白蚁预防技术规程》,使白蚁预防工作走上规范化道路。
(二)、加大人才培养力度,引进专业技术人员,充实白蚁防治技术力量。
(三)、加大技术创新,开展白蚁灭治应用技术研究,采用白蚁监测、控制IPM技术,引进了新技术、新方法和新药物,提高灭治效果。
(四)、增加白蚁预防、灭治回访频率,改善服务质量,做好白蚁防治调查研究工作。
三、2018年部门预算收支情况说明
(一)2018年预算收支情况。
2018年预算总收入109.2万元。2018年预算总支出109.2万元。其中:工资福利支出57.03万元;公用经费支出8.27万元;公共预算项目支出50万元 (用于白蚁预防和灭治工作)。
(二)2018年财政拨款支出预算情况。
2018年财政拨款支出总计109.2万元,主要用于保障单位日常开支正常运转、人员工资及完成日常工作任务。
1、基本支出65.3万元。
2、项目支出50万元,其中:常年性项目50万元,主要用于对新建房屋进行白蚁预防施工,对白蚁包治期限内房屋免费进行灭治。
(三)2018年 “三公”经费预算情况。
2018年“三公”经费预算总计0.5万元,主要用于人员业务培训。
咸宁市白蚁防治所
2018年2月8日
附件:预算公开表
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 109.92 | 一、基本保障支出 | 65.3 |
本级一般公共预算拨款 | 109.92 | 人员经费支出 | 57.03 |
经费拨款(补助) | 109.92 | 标准公用经费支出 | 8.27 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 50 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 50 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 5.38 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 115.3 | 本年支出合计: | 115.3 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 115.3 | 支出总计 | 115.3 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.92 | 109.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 市住建委 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.92 | 109.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106015 | 市白蚁防治所 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.92 | 109.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 115.3 | 65.3 | 57.03 | 8.27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 市住建委 | 115.3 | 65.3 | 57.03 | 8.27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106015 | 市白蚁防治所 | 115.3 | 65.3 | 57.03 | 8.27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 102.42 | 52.42 | 44.15 | 8.27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 102.42 | 52.42 | 44.15 | 8.27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 102.42 | 52.42 | 44.15 | 8.27 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 109.92 | 一、基本支出 | 59.92 |
本级一般公共预算拨款 | 109.92 | 人员支出 | 52.11 |
经费拨款(补助) | 109.92 | 标准公用经费支出 | 7.81 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 50 |
上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 专项业务费 | 50 |
三、项目支出不可预见费 | 0 | ||
四、事业单位经营支出 | 0 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
六、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 109.92 | 本年支出合计: | 109.92 |
收入总计: | 109.92 | 支出总计 | 109.92 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 109.92 | 59.92 | 52.11 | 7.81 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 市住建委 | 109.92 | 59.92 | 52.11 | 7.81 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106015 | 市白蚁防治所 | 109.92 | 59.92 | 52.11 | 7.81 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 97.14 | 47.14 | 39.33 | 7.81 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 97.14 | 47.14 | 39.33 | 7.81 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 97.14 | 47.14 | 39.33 | 7.81 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 59.92 | |
106 | 市住建委 | 59.92 |
106015 | 市白蚁防治所 | 59.92 |
0 | ||
0 | ||
301 | 工资福利支出 | 51.39 |
30101 | 基本工资 | 14.52 |
30102 | 津贴补贴 | 3.01 |
30103 | 奖金 | 10.55 |
30107 | 绩效工资 | 8.96 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.3 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.12 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.12 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 |
30113 | 住房公积金 | 4.44 |
30198 | 301工资福利支出 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
302 | 商品和服务支出 | 7.81 |
30201 | 办公费 | 1.11 |
30202 | 印刷费 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 1.4 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0.5 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0.53 |
30229 | 福利费 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.27 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.72 |
30302 | 退休费 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.72 |
399 | 其他支出 | 0 |
39999 | 其他支出 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 0 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:公务用车运行维护费 | 0 |
公务用车购置 | 0 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 109.92 | 一、基本保障支出 | 65.3 |
本级一般公共预算拨款 | 109.92 | 人员经费支出 | 57.03 |
经费拨款(补助) | 109.92 | 标准公用经费支出 | 8.27 |
纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 50 |
上级补助 | 0 | 专项业务费 | 50 |
一般债券 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 0 |
本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
上级基金 | 0 | 三、项目支出不可预见费 | 0 |
专项债券 | 0 | 四、事业单位经营支出 | 0 |
三、社保基金拨款 | 5.38 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 |
五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
六、事业收入 | 0 | ||
七、事业单位经营收入 | 0 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
九、往来收入 | 0 | ||
十、其他收入 | 0 | ||
十一、融资借款 | 0 | ||
本年收入合计: | 115.3 | 本年支出合计: | 115.3 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
公共预算结转 | 0 | ||
政府基金结转 | 0 | ||
其他结余 | 0 | ||
收入总计: | 115.3 | 支出总计 | 115.3 |