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咸宁市环境卫生管理局

来源:  发布时间:2018-02-24

  咸宁市环境卫生管理局2018年部门预算情况说明

  一、主要职责和机构设置

  (一)部门主要职能

  1、是研究制定市容环境卫生建设发展中、长期规划和年度计划,制定城市市容环境卫生专业标准、规范,并组织实施。

  2、是承担市区环卫项目公司作业质量日常监管和考核综合管理工作。

  3、是负责市区生活垃圾处理费的征收管理工作。

  4、是负责生活垃圾无害化处理关于垃圾称重和无害化处理管理、监督工作。

  5、是负责市区环卫基础设施建设、指导与管理,指导督促市区新区建设、旧城改造、工业区、商业区、车站、旅游景点等建设时包含设置环境卫生设施的内容,并对其使用进行监督与管理。

  6、是对从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理行政许可审批。

  7、是对全市环卫工作进行行业管理和指导,对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督,对市民环境卫生意识进行宣传引导。

  8、是完成上级部门交办的其他工作。

  (二)部门预算单位构成

  咸宁市环境卫生管理局属副处级单位,内设5个科室:办公室(副科级)、环境卫生管理科(副科级)、规费稽查科(副科级)、人事科(副科级)、计划财务科(副科级)。下设两个事业单位:咸宁市环境卫生管理局温泉环镜卫生管理处(正科级事业单位);咸宁市环境卫生管理局永安环镜卫生管理处(正科级事业单位)。

  (三)部门人员构成

  咸宁市环境卫生管理局编制人数20人,其中:在职正式工人员15人,退休1人,合同制工人31人。

  二、年度主要任务

  1、定员定岗,全面完成环卫市场化善后工作和环卫局职能转变工作。

  2、完善环卫作业考核体系,提升城市整体环境卫生质量。

  3、深化“学习中卫经验、清洁城市环境活动”,促环卫工作再提升。

  4、全面推进环卫基础设施建设,完善基础设施功能。

  5、挖掘潜力、攻难克坚,确保完成全年生活垃圾处理费收费任务。

  6、加强思想政治建设,着力提高党员干部的综合素质。

  7、强化廉政教育,营造清正廉洁的城管氛围。

  8、以工作目标考核为驱动,全面推进落实各项工作。

  三 、年度收支简要说明

  2018年经市财政核定并批复下达,市环卫局2018年度部门预算总收入5931.18万元,其中:经费拨款(补助)收入4847.41万,政府性基金拨款1078.54,社保基金收入5.23万元。

  2018年部门预算总支出5931.18万元,其中:人员经费支出201.44万元,公用经费22.16万元,项目经费5707.58万元。本年度预算资金主要是保障市环卫局工作的正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;其他项目支出5554.65万元,是环卫作业市场化PPP项目正常运转工作经费,促进PPP项目顺利发展。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。

  其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。

  (二)公务用车购置及运行维护费0万元。  

  (三)公务接待费预算1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。

  咸宁市环境卫生管理局

  2018年2月20日

部门收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 4847.41 一、基本保障支出 223.6
    本级一般公共预算拨款 4847.41      人员经费支出 201.44
       经费拨款(补助) 4847.41      标准公用经费支出 22.16
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 5707.58
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 1078.54      公共服务项目 5707.58
    本级基金 1078.54      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 5.23 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 5931.18 本年支出合计: 5931.18
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 5931.18 支出总计 5931.18
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

部门收入总表                                              
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
      小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券                  
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 5931.18 0 0 0 0 4847.41 4847.41 0 0 0 1078.54 1078.54 0 0 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0
502 市城管委 5931.18 0 0 0 0 4847.41 4847.41 0 0 0 1078.54 1078.54 0 0 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0
  502006   市环卫局 5931.18 0 0 0 0 4847.41 4847.41 0 0 0 1078.54 1078.54 0 0 5.23 0 0 0 0 0 0 0 0

部门支出总表(按功能科目到项级)                          
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 5931.18 223.6 201.44 22.16 5707.58 0 0 5707.58 0 0 0 0 0
502 市城管委 5931.18 223.6 201.44 22.16 5707.58 0 0 5707.58 0 0 0 0 0
  502006   市环卫局 5931.18 223.6 201.44 22.16 5707.58 0 0 5707.58 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 28.14 28.14 28.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 28.14 28.14 28.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.1 20.1 20.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 8.04 8.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 5882.38 174.8 152.64 22.16 5707.58 0 0 5707.58 0 0 0 0 0
      21205       城乡社区环境卫生 5882.38 174.8 152.64 22.16 5707.58 0 0 5707.58 0 0 0 0 0
        2120501         城乡社区环境卫生 5882.38 174.8 152.64 22.16 5707.58 0 0 5707.58 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 20.66 20.66 20.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 20.66 20.66 20.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 16.79 16.79 16.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 3.87 3.87 3.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
财政拨款收支总表      
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 4847.41 一、基本支出 218.37
    本级一般公共预算拨款 4847.41      人员支出 196.21
       经费拨款(补助) 4847.41      标准公用经费支出 22.16
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 5707.58
    上级补助 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 1078.54      公共服务项目 5707.58
    本级基金 1078.54      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 0
    三、项目支出不可预见费 0
    四、事业单位经营支出 0
    五、对附属单位补助支出 0
    六、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 5925.95 本年支出合计: 5925.95
       
       
收入总计: 5925.95 支出总计 5925.95
一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                        
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 4847.41 218.37 196.21 22.16 4629.04 0 0 4629.04 0 0 0 0 0
502 市城管委 4847.41 218.37 196.21 22.16 4629.04 0 0 4629.04 0 0 0 0 0
  502006   市环卫局 4847.41 218.37 196.21 22.16 4629.04 0 0 4629.04 0 0 0 0 0
    208     社会保障和就业支出 28.14 28.14 28.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      20805       行政事业单位离退休 28.14 28.14 28.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.1 20.1 20.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2080506         机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 8.04 8.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 4798.82 169.78 147.62 22.16 4629.04 0 0 4629.04 0 0 0 0 0
      21205       城乡社区环境卫生 4798.82 169.78 147.62 22.16 4629.04 0 0 4629.04 0 0 0 0 0
        2120501         城乡社区环境卫生 4798.82 169.78 147.62 22.16 4629.04 0 0 4629.04 0 0 0 0 0
    221     住房保障支出 20.45 20.45 20.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      22102       住房改革支出 20.45 20.45 20.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210201         住房公积金 16.79 16.79 16.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        2210202         提租补贴 3.66 3.66 3.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 218.37
502 市城管委 218.37
  502006   市环卫局 218.37
          0
              0
    301     工资福利支出 194.51
      30101       基本工资 53.27
      30102       津贴补贴 13.61
      30103       奖金 39.42
      30107       绩效工资 33.62
      30108       机关事业单位基本养老保险缴费 20.1
      30109       职业年金缴费 8.04
      30110       职工基本医疗保险缴费 8.04
      30111       公务员医疗补助缴费 0
      30112       其他社会保障缴费 1.4
      30113       住房公积金 16.79
      30199       其他工资福利支出 0.22
    302     商品和服务支出 22.16
      30201       办公费 1
      30202       印刷费 1
      30203       咨询费 0.8
      30204       手续费 0
      30205       水费 1
      30206       电费 2
      30207       邮电费 1
      30208       取暖费 0
      30209       物业管理费 1
      30211       差旅费 1
      30212       因公出国(境)费用 0
      30213       维修(护)费 1
      30214       租赁费 0
      30215       会议费 0
      30216       培训费 0
      30217       公务接待费 1
      30218       专用材料费 0
      30224       被装购置费 0
      30225       专用燃料费 1
      30226       劳务费 0
      30227       委托业务费 0
      30228       工会经费 2.01
      30229       福利费 0
      30231       公务用车运行维护费 0
      30239       其他交通费用 0
      30240       税金及附加费用 0
      30298       302商品和服务支出(其他) 0
      30299       其他商品和服务支出 8.35
    303     对个人和家庭的补助 1.7
      30302       退休费 0
      30305       生活补助 0
      30307       医疗费补助 0.42
      30309       奖励金 0.02
      30399       其他对个人和家庭的补助支出 1.26

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 1
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 1
3.公务用车费 0
其中:公务用车运行维护费 0
      公务用车购置 0
  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出   项目支出         项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 专项业务费支出 能力建设 公共服务 促进发展        
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 1078.54 0 0 0 1078.54 0 0 1078.54 0 0 0 0 0
502 市城管委 1078.54 0 0 0 1078.54 0 0 1078.54 0 0 0 0 0
  502006   市环卫局 1078.54 0 0 0 1078.54 0 0 1078.54 0 0 0 0 0
    212     城乡社区支出 1078.54 0 0 0 1078.54 0 0 1078.54 0 0 0 0 0
      21205       城乡社区环境卫生 1078.54 0 0 0 1078.54 0 0 1078.54 0 0 0 0 0
        2120501         城乡社区环境卫生 1078.54 0 0 0 1078.54 0 0 1078.54 0 0 0 0 0

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 4847.41 一、基本保障支出 223.6
    本级一般公共预算拨款 4847.41      人员经费支出 201.44
       经费拨款(补助) 4847.41      标准公用经费支出 22.16
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 5707.58
    上级补助 0      专项业务费 0
    一般债券 0      能力建设项目 0
二、政府性基金拨款 1078.54      公共服务项目 5707.58
    本级基金 1078.54      促进发展项目 0
    上级基金 0 三、项目支出不可预见费 0
    专项债券 0 四、事业单位经营支出 0
三、社保基金拨款 5.23 五、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 六、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
十一、融资借款 0    
       
本年收入合计: 5931.18 本年支出合计: 5931.18
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    公共预算结转 0    
    政府基金结转 0    
    其他结余 0    
       
收入总计: 5931.18 支出总计 5931.18