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咸宁市城市排水管理处

来源:  发布时间:2018-02-24

  市城市排水管理处预算公开资料

  一、部门情况

  (一)2018年度工作计划:

  1、加强党风廉政建设,社会治安综合治理,确保全年无违法违纪案件,无职工上访和群体事件等行为。2、加大污水处理力度,坚决杜绝污水处理厂偷排和擅自停运行为,2018年市城区污水处理率达到94%。3、加强城区供水日常管理、确保供水安全。4、完成自备水源污水处理费征收任务。5、完成温泉、永安两座污水厂提标升级改造,出水水质达到国家一级A排放标准。6、督办温泉污水厂一期提标升级改造、二期扩建及永安污水处理厂提标升级改造建设项目,力争早日建成,达到环保部门验收要求。7、全力配合市城发集团完成上报国家住建部、环保部5处黑臭水体整治项目。同时,做好黑臭水体规划、检测上报工作。8、加强垃圾焚烧发电厂、污泥处置项目的运营监管、督促其早日完成环保、消防、土建整体验收以及结算审计工作。9、加强污水管网巡查、疏通,抓好排涝泵站维护保养,加强污水处理厂运营监管,杜绝污水偷排、直排,造成二次污染。10、加强对供水企业督管,配合供水企业做好城区“四表合一”规划设计安装工作(电、水、气、热)。11、开展城区二次供水设备维护收费试点工作,起草试点方案,广泛征求群众意见,会同相关部门做好试点工作。12、加强市人大、政协建议提案办理工作,及时办理群众来信、来访等投诉件,并确保结案率,满意率均达100%。13、继续做好排水许可证发放工作。14、做好咸宁城区供水特许经营中期评估工作。15、加大宣传力度,及时上报宣传、信息稿件,完成市住建委下达的宣传任务,并落实奖励规定。16、抓好党建、工会、共青团、文明创建、普法和法治建设工作,积极配合上级的各项考核迎检工作,做到台账记录、有佐证资料、有现场可查。17、按时保质保量完成市委、市政府和市住建委下达的各项工作任务。

  (二)单位主要职责:依法建设和管理市区排水设施、污水处理厂,打击破坏排水设施违法行为,确保市区排水设施、污水处理厂正常运营。温泉、永安污水处理厂及配套管网的建设、及城区管网改造,新城区管网建设,城区排水设施的维护和管理,筹措排水设施建设项目资金,排水许可证的核发,城区污水处理厂的运营监管,污水处理工艺和人员培训,自备水源污水处理费征收。

  (三)内部机构设置:市城市排水管理处为市住建委下属正科级事业单位,成立于2012年,事业差额拨款编制1名,实有在职人数22人。领导班子配备为一正三副,下设办公室、财务科、运营监管科、供水管理科、收费科、计划管理科和党办。

  三、年度收支说明

  2018年度预算收入417.8万元,其中:本级政府性基金拨款417.8万元。

  2018年度预算支出417.8万元,其中:排水管理处人员劳务支出220万元;污水管网疏通维护支出80万元;武广客运专线咸宁北站排水管网提升泵站运行管理费35万元;红桥污水提升泵站运行管理费5万元;咸高二期排涝泵站运行管理费6.6万元;一号桥排水闸门运行管理费1.2万元;垃圾焚烧发电厂至永安污水处理厂污水输送系统运行维护费12万元;城区供水中期评估咨询服务费58万元。

  四、重点事项说明

  因单位人员编制只有1名事业编制,人员经费在市财政城建部门预算中支出,在职人员基本支出经费在排水管网维护项目劳务支出中列支。

  

  

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款   一、基本支出  
    本级一般公共预算拨款        人员支出  
       经费拨款(补助)        标准公用经费支出  
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 417.80
    上级补助        能力建设项目 197.80
    一般债券        公共服务项目 220.00
二、政府性基金拨款 417.80      促进发展项目  
    本级基金 417.80      专项业务费  
    上级基金        不可预见费  
    专项债券   三、事业单位经营支出  
三、社保基金   四、对附属单位补助支出  
四、国有资本经营预算拨款   五、上缴上级支出  
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
       
       
       
本年收入合计: 417.80 本年支出合计: 417.80
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 417.80 支出总计 417.80

 

 

  

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款   一、基本支出  
    本级一般公共预算拨款        人员支出  
       经费拨款(补助)        标准公用经费支出  
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 417.80
    上级补助        能力建设项目 197.80
二、政府性基金拨款 417.80      公共服务项目 220.00
    本级基金 417.80      促进发展项目  
    上级基金        专项业务费  
三、社保基金        不可预见费  
四、事业收入   三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营收入   四、对附属单位补助支出  
六、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
七、往来收入      
八、其他收入      
       
       
本年收入合计: 417.80 本年支出合计: 417.80
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 417.80 支出总计 417.80

 

部门收入总表
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 417.80               417.80 417.80              
106021 市城市排水管理处 417.80               417.80 417.80              

 

  部门支出总表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 417.80       417.80 197.80 220.00            
106021 市城市排水管理处                          
  208   社会保障和就业支出                          
    20805     行政事业单位离退休                          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出                          
106021 市城市排水管理处 417.80       417.80 197.80 220.00            
  212   城乡社区支出                          
    21205     城乡社区环境卫生                          
      2120501       城乡社区环境卫生                          
  212   城乡社区支出 417.80       417.80 197.80 220.00            
    21214     污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 417.80       417.80 197.80 220.00            
      2121401       污水处理设施建设和运营 417.80       417.80 197.80 220.00            
106021 市城市排水管理处                          
  221   住房保障支出                          
    22102     住房改革支出                          
      2210201       住房公积金                          
    22102     住房改革支出                          
      2210202       提租补贴                          

 

财政拨款收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款   一、基本支出  
    本级一般公共预算拨款        人员支出  
       经费拨款(补助)        标准公用经费支出  
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 417.80
二、政府性基金拨款 417.80      能力建设项目  
    本级基金 417.80      公共服务项目 417.80
    上级基金        促进发展项目  
         专项业务费  
         不可预见费  
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 417.80 本年支出合计: 417.80
       
       
收入总计: 417.80 支出总计 417.80

 

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计                          
106021 市城市排水管理处                          
  208   社会保障和就业支出                          
    20805     行政事业单位离退休                          
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出                          
  212   城乡社区支出                          
    21205     城乡社区环境卫生                          
      2120501       城乡社区环境卫生                          
    21214     污水处理费及对应专项债务收入安排的支出                          
      2121401       污水处理设施建设和运营                          
  221   住房保障支出                          
    22102     住房改革支出                          
      2210201       住房公积金                          
      2210202       提租补贴                          

 

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计  
106021 市城市排水管理处  
  301   工资福利支出  
    30101     基本工资  
    30104     其他社会保障缴费  
    30107     绩效工资  
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费  
    30198     301工资福利支出  
    30199     其他工资福利支出  
  302   商品和服务支出  
    30201     办公费  
    30202     印刷费  
    30203     咨询费  
    30204     手续费  
    30205     水费  
    30206     电费  
    30207     邮电费  
    30208     取暖费  
    30209     物业管理费  
    30211     差旅费  
    30212     因公出国(境)费用  
    30213     维修(护)费  
    30214     租赁费  
    30215     会议费  
    30216     培训费  
    30217     公务接待费  
    30218     专用材料费  
    30224     被装购置费  
    30225     专用燃料费  
    30226     劳务费  
    30227     委托业务费  
    30228     工会经费  
    30229     福利费  
    30231     公务用车运行维护费  
    30239     其他交通费用  
    30240     税金及附加费用  
    30298     302商品和服务支出(其他)  
    30299     其他商品和服务支出  
  303   对个人和家庭的补助  
    30302     退休费  
    30309     奖励金  
    30311     住房公积金  
    30312     提租补贴  
    30315     物业服务补贴  
    30399     其他对个人和家庭的补助支出  

 

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 5.50
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 1.50
3.公务用车费 4.00
其中:公务用车运行维护费 4.00
      公务用车购置  

 

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 281.80       417.80 197.80 220.00            
106021 市城市排水管理处 281.80       417.80 197.80 220.00            
  212   城乡社区支出 281.80       417.80 197.80 220.00            
    21214     污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 281.80       417.80 197.80 220.00            
      2121401       污水处理设施建设和运营 281.80       417.80 197.80 220.00