咸宁市住房公积金管理中心
来源: 发布时间:2017-03-03
咸宁市住房公积金管理中心2017年预算公开说明
一、主要职责
(一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划;
(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;
(三)负责住房公积金的核算;
(四)审批住房公积金的提取、使用;
(五)负责住房公积金的保值和归还;
(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;
(七)承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
根据主要职责,市住房公积金管理中心设4个内设机构:
(一)办公室
负责拟定年度工作计划及相关规章制度,攥写年度工作总结,督促各项规章制度的执行;负责文秘工作,起草文件、报告,做好宣传工作;负责会议的组织、安排及文字材料的整理;负责公章管理,做好中心固定资产、办公用品的管理工作;负责日常党务、政务工作;负责内外联系、来信来访、后勤接待和安全管理工作;负责档案资料的归类、整理和安全工作。
(二)归集管理科
认真贯彻执行和宣传《住房公积金管理条例》;负责办理住房公积金缴存、变更、转移等日常业务;依法督促全市各单位建立住房公积金制度和按时足额缴存住房公积金;负责组织落实住房公积金缴存额度的按年调整;受理单位缴存或降低住房公积金比例申请,提出初审意见,经批准后实施;负责缴存住房公积金职工的年度对账、业务查询和发放住房公积金账单、打印年度个人及各单位对账单及整理移交归集资料档案工作;负责银行存款账户和单位与个人公积金余额稽查;指导各办事处归集业务。
(三)贷款管理科
负责住房公积金个人住房贷款工作;负责贷款的调查、审核和审批等工作;负责贷款的清理、回收工作;负责逾期贷款的催收工作;负责贷款政策研究、贷款制度、管理办法的修订和完善;负责贷款的档案管理工作;指导各办事处贷款业务。
(四)财务核算科
负责中心本级公积金财务核算和统计工作;负责中心本级经费会计核算工作;负责中心公积金管理系统软件的维护和更新,数据库维护和安全;负责公积金管理操作系统的培训工作;负责住房公积金网站的开发和建设,日常维护和信息更新;指导各办事处财务核算工作。
(五)营业部
负责中心本机营业部窗口及人员管理工作。
三、年度主要任务
当年归集12.5亿元,当年贷款12亿元,实现增值收益6500万元。工作措施:
一是继续推进理顺管理体制。我市目前还没有实现对办事处的垂直管理,体制不顺致使全市的公积金政策业务不统一、资金管理不统一,市中心对办事处难于监管到位,存在安全风险隐患。请求市政府重视和解决体制瓶颈问题。
二是继续推进防范融资风险。去年以来,为落实房地产去库存政策,我市出台了“安居贷”等措施,资金使用率明显提升。贷款急增使住房公积金出现短期流动性缺口。为确保住房公积金贷款“应贷”、“快贷”,我中心今年已向商业银行信用借款3.9亿元,但借款资金总量严格控制在定期存单资金总量之内,确保到期还款有充足资金来源,不留缺口风险,不搞“寅吃卯粮”。我中心目前只还不借,余额为2亿元,2017年可全部还清。
三是继续推进提升服务质量。全市住房公积金信息化建设要尽早建成投入使用;加大县市区办事处服务场所建设;简化办事程序,组织开展窗口服务明察暗访,树立优质服务典型。
四、2015年度“三公”经费增减情况
2017年“三公经费”预算支出6万元,主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。较去年减少4万元,主要原因是按照中央“八项规定”精神,采取切实可行的措施,严格控制“三公经费”支出,进一步压缩了预算支出。
2017年3月3日
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1281.76 | 一、基本保障支出 | 271.76 |
本级一般公共预算拨款 | 1281.76 | 1.基本支出 | 213.77 |
经费拨款(补助) | 262.51 | (1)人员支出 | 180.02 |
纳入预算管理的非税 | 1019.25 | (2)标准公用经费支出 | 33.75 |
上级补助 | 0 | 2.专项业务费 | 54 |
一般债券 | 0 | 3.不可预见费 | 3.99 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 二、其他项目支出 | 1019.25 |
本级基金 | 0 | 能力建设项目 | 850.45 |
上级基金 | 0 | 公共服务项目 | 168.8 |
专项债券 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
四、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、事业收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
六、事业单位经营收入 | 0 | ||
七、附属单位上缴收入 | 0 | ||
八、往来收入 | 0 | ||
九、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 1281.76 | 本年支出合计: | 1291.01 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | -9.25 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 1281.76 | 支出总计 | 1281.76 |
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1281.76 | 一、基本保障支出 | 267.77 |
本级一般公共预算拨款 | 1281.76 | 人员支出 | 180.02 |
经费拨款(补助) | 262.51 | 标准公用经费支出 | 33.75 |
纳入预算管理的非税 | 1019.25 | 专项业务费 | 54 |
上级补助 | 0 | 二、其他项目支出 | 1023.24 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 能力建设项目 | 850.45 |
本级基金 | 0 | 公共服务项目 | 168.8 |
上级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
三、社保基金 | 9.25 | 不可预见费 | 3.99 |
四、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
七、往来收入 | 0 | ||
八、其他收入 | 0 | ||
本年收入合计: | 1291.01 | 本年支出合计: | 1291.01 |
八、上年结余(转) | 0 | 结转下年 | 0 |
上年财政拨款结余(转) | 0 | ||
其他结余(转) | 0 | ||
收入总计: | 1291.01 | 支出总计 | 1291.01 |
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | |||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 1291.01 | 0 | 0 | 0 | 1281.76 | 262.51 | 1019.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
807001 | 市公积金中心 | 1291.01 | 0 | 0 | 0 | 1281.76 | 262.51 | 1019.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门支出总表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 专项业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1291.01 | 267.77 | 180.02 | 33.75 | 54 | 1023.24 | 850.5 | 168.8 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | |
807001 | 市公积金中心 | 181.66 | 177.67 | 143.92 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务 | 181.66 | 177.67 | 143.92 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 181.66 | 177.67 | 143.92 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 181.66 | 177.67 | 143.92 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
807001 | 市公积金中心 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
807001 | 市公积金中心 | 1086.43 | 67.18 | 13.18 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.5 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 1073.25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.5 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1073.25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.5 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210302 | 住房公积金管理 | 1073.25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.5 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财政拨款收支总表 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1281.76 | 一、基本保障支出 | 258.52 |
本级一般公共预算拨款 | 1281.76 | 人员支出 | 170.77 |
经费拨款(补助) | 262.51 | 标准公用经费支出 | 33.75 |
纳入预算管理的非税 | 1019.25 | 专项业务费 | 54 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 二、其他项目支出 | 1023.24 |
本级基金 | 0 | 能力建设项目 | 850.45 |
上级基金 | 0 | 公共服务项目 | 168.8 |
促进发展项目 | 0 | ||
不可预见费 | 3.99 | ||
三、事业单位经营支出 | 0 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
五、上缴上级支出 | 0 | ||
本年收入合计: | 1281.76 | 本年支出合计: | 1281.76 |
收入总计: | 1281.76 | 支出总计 | 1281.76 |
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 专项业务费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 1281.76 | 258.52 | 170.77 | 33.75 | 54 | 1023.24 | 850.45 | 168.8 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | |
807001 | 市公积金中心 | 1281.76 | 258.52 | 170.77 | 33.75 | 54 | 1023.24 | 850.45 | 168.8 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
201 | 一般公共服务 | 172.69 | 168.7 | 134.95 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 172.69 | 168.7 | 134.95 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 172.69 | 168.7 | 134.95 | 33.75 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 1086.15 | 66.9 | 12.9 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.45 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210202 | 提租补贴 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22103 | 城乡社区住宅 | 1073.25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.45 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210302 | 住房公积金管理 | 1073.25 | 54 | 0 | 0 | 54 | 1019.25 | 850.45 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 208.51 | |
807001 | 市公积金中心 | 208.51 |
301 | 工资福利支出 | 150.5 |
30101 | 基本工资 | 36.21 |
30102 | 津贴补贴 | 27.81 |
30103 | 奖金 | 46.35 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.97 |
30107 | 绩效工资 | 4.47 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.37 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.55 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.77 |
302 | 商品和服务支出 | 33.75 |
30201 | 办公费 | 3 |
30202 | 印刷费 | 1 |
30203 | 咨询费 | 1 |
30204 | 手续费 | 0 |
30205 | 水费 | 0 |
30206 | 电费 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0 |
30208 | 取暖费 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 1 |
30211 | 差旅费 | 0 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 3 |
30214 | 租赁费 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 |
30226 | 劳务费 | 1 |
30227 | 委托业务费 | 0 |
30228 | 工会经费 | 1.64 |
30229 | 福利费 | 1.03 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4 |
30239 | 其他交通费用 | 9.37 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 |
30297 | 302商品和服务支出(公务接待费) | 0 |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.71 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.27 |
30302 | 退休费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 |
30307 | 医疗费 | 1.62 |
30309 | 奖励金 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 9.82 |
30312 | 提租补贴 | 3.08 |
30315 | 物业服务补贴 | 2.86 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.89 |
310 | 其他资本性支出 | 0 |
31098 | 310其他资本性支出(其他) | 0 |
399 | 其他支出 | 3.99 |
39902 | 预留 | 3.99 |
39998 | 399其他支出 | 0 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 6 |
1.因公出国(境)费 | 0 |
2.公务接待费 | 2 |
3.公务用车费 | 4 |
其中:公务用车运行维护费 | 4 |
公务用车购置 | 0 |
说明:本表仅供参考,由预算单位根据实际情况结合上年度实际支出分析填列并公开 |
政府性基金预算支出表(按功能科目) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 专项业务费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 不可预见费 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |