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咸宁市环境监察支队

来源:  发布时间:2017-03-03

  咸宁市环境监察支队2017年部门预算说明 

  根据咸财预发【2017】41号文件的要求以及2017年部门预算收支数据,公开《部门汇总预算表》、《部门收支总表》、《部门收入总表》、《部门支出总表》、《财政拔款收支总表》《一般公共预算支出表》《一般公共预算基本支出表》《政府性基金预算支出表》和《一般公共预算“三公”经费支出表》。本着真实性、合法性和完整性的原则,我支队2017年部门预算具体情况说明如下:

  一、部门基本情况

  (一)部门职能

  主要职责包括:

  (一)贯彻实施国家和地方环境保护法律、法规、规章和其他规范性文件;

  (二)组织、指导和考核全市环境监察工作,负责拟定全市环境监察工作规划及有关规定并组织实施。负责全市环境监察人员的业务培训工作;

  (三)组织开展环保专项行动和专项执法检查。组织开展环境执法后督查和挂牌督办工作;

  (四)组织开展污染源、生态和农村环境监察。组织开展建设项目环境监察。负责主要污染物总量减排现场核查工作;

  (五)组织开展环境监察稽查和排污费稽查。组织实施行政处罚工作;

  (六)负责12369环保热线投诉日常受理工作,并调查处理市区内的环境投诉纠纷。参与全市重大环境污染事故、生态破坏事件调查处理工作;

  (七)负责全市重点企业的企业环境监督员管理工作。负责重点排污企业污染源自动监控系统和视频监控系统建设并督促其正常运行。负责开展绿色信贷、污染责任险、企业环境信用评价体系等工作;

  (八)负责辖区内排放污染物的单位或个人执行环境保护法律法规的情况进行现场监督监察,并依法依规进行处理。负责辖区内污水、废气、固体废物、噪声和扬尘排污费的核定工作;

  (九)负责全市机动车尾气达标排放的监督管理工作;

  (十)负责市环保局领导交办的其他工作。

  (二)机构情况

  根据市政府“三定方案”,市环境监察支队属副县级参公单位。

  (三)人员情况

  2017年支队参公编制数26个,实有人员26人,退休人员1人。

  二、2017年全市环境保护重点工作

  (一)、深入开展环保大检查

  开展第一季度环保大检查工作,针对突出环境问题和中央督察交办件的整改落实情况进行全面核查,及时掌握整改进展情况,做好后督察工作。

  (二)、全面使用移动执法系统

  巩固突出环境问题整改成果,全面录入企业信息到移动执法系统中,全面落实“双随机”制度,及时向社会公开随机抽查情况和查处结果,全面提升全市环境监察现场执法能力和水平。

  (三)、妥善解决信访问题

  畅通信访渠道,加强12369环境信访投诉热线管理,及时解决群众合理诉求,确保各类环境信访回复率100%,结案率90%以上,确保不发生因环境问题而引发的群体性上访事件。

  (四)、切实做好应急处置工作

  建立健全突发环境事件应急机制,着力构建快速、高效、准确、智能的环境应急监管指挥体系,组织开展水污染、大气污染应急演练行动,提高全局应对突发环境事件能力,有效防范环境污染事故。

  (五)、加大排污费稽查力度

  在做好本级排污费核定征收工作的同时,加大对县市区及高新区排污费按新标准核定征收的稽查力度,促使全市排污费做到全额核定足额征收。同时利用全省排污费全程信息化系统,加强与地税部门沟通协调,提高全市排污费核定征收监管水平。

  (六)、加强重点污染源在线建设和运行管理

  督促国控企业安装视频监控系统并使之正常运行,严格实施国控重点企业在线超标查处和通报制度,提升污染源自动监控数据应用水平,加强在线日常监管工作,确保我市在线有效传输率排在全省前列。

  (七)、加大联动执法工作力度

  严格贯彻落实“新环保法”,全面实施四个配套办法,积极推进两法衔接,依法严肃查处违法行为。会同城管、住建、公安等部门开展禁烧、禁鞭、禁噪和城市扬尘污染防治工作,确保我市空气质量指标完成省定目标任务。

  (八)、加强环境监察业务培训工作

  组织全市环境监察人员参加国家和省组织开展的各类业务培训活动,结合我市市情,支队还要有针对性的开展新出台的环保法律法规培训工作,进一步规范违法行为,提升办案水平,提高全市环境监察人员履职能力;同时要加强对重点企业的法人、环保管理员的环保知识、政策培训,进一步提高企业管理人员的守法意识和履责能力。

  (九)、配合做好环境监察改革工作

  按照省厅和局党组的部署要求,积极做好我市环境监察体制改革的各项工作。

  (十)、加强党风廉政建设

  以“主题党日+”活动为载体,加强党风廉政建设、作风建设和精神文明建设。按照“两学一做”要求,提高支队全体党员干部素质,全面提升支队党建工作水平。

  三、财政预算收支情况

  (一)2017年预算收入情况说明

  2017年我局一般公共预算收入428.04万元,社保基金4.62万元 。

  (二)2017年预算支出情况说明

  2017年预计支出预算432.66万元,用于基本保障支出390.66万元,项目支出42万元。

  以下对2017年财政拨款支出432.66万元做重点说明,主要开支情况如下,其中:

  1、基本保障支出390.66万元,主要用于开支行政、参公、事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保等日常公用经费。

  2、项目支出42万元(项目支出是拟预算数,实际支出按照财政最终拔付数为准),主要涉及“2110299其他环境监测与监察支出(环境监察综合执法)10万元,2110299其他环境监测与监察支出(排污费核定、稽查费用)30万元,2050803其他环境监测与监察支出(环境监察培训)2万元3个项目。

  ①2110299其他环境监测与监察支出(环境监察综合执法)10万元,主要用于环境监察执法工作开支。

  ②2110299其他环境监测与监察支出(排污费核定、稽查费用)30万元,主要用于排污费申报核定、稽查、检查等方面支出。

  ③2050803其他环境监测与监察支出(环境监察培训)2万元,主要用于开展全市环境监察人员业务培训方面的支出。

  四、“三公”经费预算情况及变动说明

  2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算12.5万元。其中:

  (一)因公出国(境)经费预算0万元,2016年预算数为0,无变化。

  (二)公车已参加车改,但因执法需要,经报车改办批准,借用三台公务用车。预算5万元。

  (三)公务接待费预算7.5万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017我们将进一步规范公务接待活动,压缩不必要的接待,降低公务接待费标准。

  附件:2017年财政预算公开表

  咸宁市环境监察支队

  2017年2月28日

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 428.04 一、基本保障支出 390.66
    本级一般公共预算拨款 428.04   1.基本支出 390.66
       经费拨款(补助) 427.92     (1)人员支出 342.93
       纳入预算管理的非税 0.12     (2)标准公用经费支出 47.73
    上级补助      2.专项业务费  
    一般债券      3.不可预见费  
二、政府性基金拨款   二、其他项目支出 42
    本级基金        能力建设项目 42
    上级基金        公共服务项目  
    专项债券        促进发展项目  
三、社保基金 4.62 三、事业单位经营支出  
四、国有资本经营预算拨款   四、对附属单位补助支出  
五、纳入专户管理的非税收入   五、上缴上级支出  
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
       
       
       
本年收入合计: 432.66 本年支出合计: 432.66
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 432.66 支出总计 432.66
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出    

部门收支总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 428.04 一、基本保障支出 390.66
    本级一般公共预算拨款 428.04     人员支出 342.93
       经费拨款(补助) 427.92     标准公用经费支出 47.73
       纳入预算管理的非税 0.12     专项业务费  
    上级补助   二、其他项目支出 42.00
二、政府性基金拨款        能力建设项目 42.00
    本级基金        公共服务项目  
    上级基金        促进发展项目  
三、社保基金 4.62      不可预见费  
四、事业收入   三、事业单位经营支出  
五、事业单位经营收入   四、对附属单位补助支出  
六、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
七、往来收入      
八、其他收入      
       
       
本年收入合计: 432.66 本年支出合计: 432.66
       
       
       
八、上年结余(转)   结转下年  
    上年财政拨款结余(转)      
    其他结余(转)      
       
收入总计: 432.66 支出总计 432.66
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出    

部门收入总表
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)     一般公共预算       政府性基金     社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 432.66       428.04 427.92 0.12         4.62          
801002 市环境监察支队 432.66       428.04 427.92 0.12         4.62          

  部门支出总表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 专项业务费支出 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 432.66 390.66 342.93 47.73   42.00 42.00            
801002 市环境监察支队 2.00         2.00 2.00            
  205   教育支出 2.00         2.00 2.00            
    20508     进修及培训 2.00         2.00 2.00            
      2050803       培训支出 2.00         2.00 2.00            
801002 市环境监察支队 45.74 45.74 45.74                    
  208   社会保障和就业支出 45.74 45.74 45.74                    
    20805     行政事业单位离退休 32.67 32.67 32.67                    
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.67 32.67 32.67                    
    20805     行政事业单位离退休 13.07 13.07 13.07                    
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 13.07 13.07 13.07                    
801002 市环境监察支队 360.90 320.90 273.17 47.73   40.00 40.00            
  211   节能环保支出 360.90 320.90 273.17 47.73   40.00 40.00            
    21102     环境监测与监察 360.90 320.90 273.17 47.73   40.00 40.00            
      2110299       其他环境监测与监察支出 360.90 320.90 273.17 47.73   40.00 40.00            
801002 市环境监察支队 24.02 24.02 24.02                    
  221   住房保障支出 24.02 24.02 24.02                    
    22102     住房改革支出 19.60 19.60 19.60                    
      2210201       住房公积金 19.60 19.60 19.60                    
    22102     住房改革支出 4.42 4.42 4.42                    
      2210202       提租补贴 4.42 4.42 4.42                    

财政拨款收支总表
       
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 428.04 一、基本保障支出 386.04
    本级一般公共预算拨款 428.04      人员支出 338.31
       经费拨款(补助) 427.92      标准公用经费支出 47.73
       纳入预算管理的非税 0.12      专项业务费  
二、政府性基金拨款   二、其他项目支出 42.00
    本级基金        能力建设项目  
    上级基金        公共服务项目 42.00
         促进发展项目  
         不可预见费  
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
       
本年收入合计: 428.04 本年支出合计: 428.04
       
       
收入总计: 428.04 支出总计 428.04
备注:项目支出=专项业务费+不可预见费+其他项目支出    

一般公共预算支出表(按功能科目到项)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 专项业务费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 428.04 386.04 338.31 47.73   42.00   42.00          
801002 市环境监察支队 428.04 386.04 338.31 47.73   42.00   42.00          
  205   教育支出 2.00         2.00   2.00          
    20508     进修及培训 2.00         2.00   2.00          
      2050803       培训支出 2.00         2.00   2.00          
  208   社会保障和就业支出 45.74 45.74 45.74                    
    20805     行政事业单位离退休 45.74 45.74 45.74                    
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.67 32.67 32.67                    
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 13.07 13.07 13.07                    
  211   节能环保支出 356.28 316.28 268.55 47.73   40.00   40.00          
    21102     环境监测与监察 356.28 316.28 268.55 47.73   40.00   40.00          
      2110299       其他环境监测与监察支出 356.28 316.28 268.55 47.73   40.00   40.00          
  221   住房保障支出 24.02 24.02 24.02                    
    22102     住房改革支出 24.02 24.02 24.02                    
      2210201       住房公积金 19.60 19.60 19.60                    
      2210202       提租补贴 4.42 4.42 4.42                    

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
** ** 1
  合计 386.04
801002 市环境监察支队 386.04
  301   工资福利支出 303.59
    30101     基本工资 69.59
    30102     津贴补贴 66.86
    30103     奖金 96.45
    30104     其他社会保障缴费 13.89
    30107     绩效工资  
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 32.67
    30109     职业年金缴费 13.07
    30199     其他工资福利支出 11.06
  302   商品和服务支出 47.73
    30201     办公费 2.08
    30202     印刷费 0.26
    30203     咨询费  
    30204     手续费  
    30205     水费  
    30206     电费 1.82
    30207     邮电费 2.08
    30208     取暖费  
    30209     物业管理费  
    30211     差旅费 1.50
    30212     因公出国(境)费用  
    30213     维修(护)费 0.78
    30214     租赁费  
    30215     会议费 1.04
    30216     培训费 0.50
    30217     公务接待费 1.50
    30218     专用材料费  
    30224     被装购置费  
    30225     专用燃料费  
    30226     劳务费  
    30227     委托业务费  
    30228     工会经费 3.27
    30229     福利费 5.10
    30231     公务用车运行维护费  
    30239     其他交通费用 17.62
    30240     税金及附加费用  
    30296     302商品和服务支出(公务用车运行维护费)  
    30297     302商品和服务支出(公务接待费)  
    30298     302商品和服务支出(其他)  
    30299     其他商品和服务支出 10.18
  303   对个人和家庭的补助 34.72
    30302     退休费  
    30305     生活补助  
    30307     医疗费 3.22
    30309     奖励金  
    30311     住房公积金 19.60
    30312     提租补贴 4.42
    30315     物业服务补贴 6.00
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 1.48
  399   其他支出  
    39902     预留  

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 12.50
1.因公出国(境)费  
2.公务接待费 7.50
3.公务用车费 5.00
其中:公务用车运行维护费 5.00
      公务用车购置  
   
   
说明:本表仅供参考,由预算单位根据实际情况结合上年度实际支出分析填列并公开

  政府性基金预算支出表(按功能科目)
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出       项目支出         事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员支出 标准公用经费 专项业务费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 不可预见费
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13