正在加载中... Loading connection

咸宁市人民政府驻北京联络处

来源:  发布时间:2017-03-03

  咸宁市人民政府驻北京联络处2017年部门预算

  第一部分 咸宁市人民政府驻北京联络处概况

  根据《省政府办公厅印发湖北省贯彻落实〈国务院办公厅关于加强和规范各地政府驻京办事机构管理的意见〉实施方案》(鄂政办发[2010]21号)和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于印发〈咸宁市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(咸发[2009]13号)精神,设立咸宁市人民政府驻北京联络处,为市政府派出机构,挂咸宁市委、市政府驻北京群众工作办公室牌子。

  一、主要职责

  (一)承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务;

  (二)承办中央和国家机关有关部门交办的事项;

  (三)配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;

  (四)为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务;

  (五)协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作;

  (六)负责我市在京的接待服务工作;

  (七)承办上级交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,市人民政府驻京联络处设2个内设机构:

  (一)综合科

  负责与中央国家机关及北京市有关部门的联络工作;负责接待服务工作;负责财务、日常事务管理;负责党务、人事、文秘、后勤工作;完成领导交办的其他工作。

  (二)应急科

  负责我市在京群体性事件、突发情况和非正常上访的现场处置;负责在京接劝返工作的具体组织、指挥和协调;负责协调有关方面为我市在京务工人员提供维权服务;负责协调有关方面为我市在京困难群众提供帮助;负责涉及驻京群众工作的情报交换和信息沟通;负责我市在京流动党员的教育管理服务。

  三、人员编制

  市人民政府驻京联络处机关全额拨款事业编制为5名,工勤编制为1名。其中:主任1名(兼)、副主任2名;正科级领导职数为2名。在职实有人数7人,其中:事业编制2名,以钱养事1名,借调1名,临时工3名。

  第二部分 2017年度市人民政府驻京联络处工作要点

  (一)服务咸宁发展,落实主体责任

  进一步加强党建和党风廉政建设,落实“主题党日+”活动,紧握学习制度不放松,做到学习有计划,有记录,有台账。坚持工作中守纪律、讲规矩;行动上守底线、求作为;主体责任落实到位,做到思想过硬,作风过硬,能力过硬,队伍过硬,保持咸宁京办人清廉本色,确保全年无违规违纪问题发生。

  (二)服务咸宁发展,提升宣传实效

  本处全体干部职工,要身在北京,心系咸宁,时刻关注咸宁的发展态势,当好宣传员。 要竭力向各方人士广泛宣传咸宁,推介咸宁,创新宣传模式,竭力提升咸宁在全国的知名度和影响力,让大家了解咸宁、关心咸宁,为咸宁发展献计出力。

  (三)服务咸宁发展,规范驻京维稳

  认真落实市委市政府关于做好群众工作的各项要求,当好消防员。紧密联系市直部门和各县(市、区),充分了解和反馈咸宁籍群众在京正常上访的诉求,竭力减少非访和重访、滞访、倒流,加强对各县(市、区)驻京联络组的工作督导和我市驻京二级分流点管理,及时安全接访劝返。全力做好重点节会的维稳和协调服务工作,确保全年无责任事故发生、无负面信息被媒体炒作。

  (四)服务咸宁发展,加大招商力度

  充分发挥联络处的平台和功能作用,当好信息员。2017年要更全面、准确地搜集和反馈利好咸宁的各项新政策、新信息,加强市委市政府在京津冀、环渤海经济圈和东北三省招商项目的跟踪服务;加强市直相关部门在京重大经贸活动的服务,努力拓宽与中央部办委的联系,为咸宁经济发展搭线牵桥;加强与省京办和兄弟驻京机构的联系;加强对北京咸宁商会的服务指导。

  (五)服务咸宁发展,创新服务方式

  坚持节简、热忱的原则,进一步把接待工作做细、做实,当好服务员。要创新接待模式,以联络处服务平台为主阵地,凸显咸宁地方文化特色,传扬乡情,多方面服务企业家和中央相关部门的朋友。同时,积极服务在京务工、维权、京医、上学的咸宁籍群众,用我们的热忱,让他们感受到市委市政府的关怀和温暖。

  (六)服务咸宁发展,实现各项目标

  进一步巩固“两学一做”学习活动成果,把“有担当、善作为”作为今年各项工作的推手,争取今年各项工作进入全省第一方阵。做好平时的基础工作,认真完成本处年度党风廉政建设、综合目标、文明创建、综合治理、档案管理及计划生育等各项目标任务,实现各项年度目标全部达标。

  (七)认真完成市委、市政府交办的其他任务

  第三部分 2017年度部门预算情况说明

  (一)收支预算情况

  1、2017年部门预算总收入182.61万元。其中:一般公共预算拨款173.82万元,社保基金8.79万元。

  2、2017年部门预算总支出182.61万元。

  按照支出功能分类科目,主要用于:基本支出94.15万元,其中人员支出73.78万元,标准公用经费支出20.37万元;项目经费支出88.46万元,其中专项业务费45万元,能力建设经费40万元,不可预见费3.46万元。

  3、2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款增加了23.29万元,主要原因一是人员经费增加,即政策范围内的奖励性工资;二是项目经费比上年度略有增加,2016年二级分流点装修维修费37万,2017年新购置公务用车一辆40万。

  4、2017年部门“三公”经费预算总数56.32万元,其中:公务接待费0.32万元、公务用车运行维护费16万元、公务用车购置40万元。

  (二)“三公”经费预算变动情况

  1、公务接待费预算3.68万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年预算为5.32万元,同比减少1.64万元,主要原因是我办进一步控制公务接待范围和标准。

  2、公务用车运行维护费16万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年预算为13万元,同比增长了3万元。主要原因是我处其中有两辆车由于使用频率高、行程远、年限久等致使维修维护费用增高。因此,我处在2017年购置公务用车一辆,预算经费40万元。

部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位)
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 173.82 一、基本支出 94.15
    本级一般公共预算拨款 173.82      人员支出 73.78
       经费拨款(补助) 173.82      标准公用经费支出 20.37
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 88.46
    上级补助 0      能力建设项目 40
    一般债券 0      公共服务项目 0
二、政府性基金拨款 0      促进发展项目 0
    本级基金 0      专项业务费 45
    上级基金 0      不可预见费 3.46
    专项债券 0 三、事业单位经营支出 0
三、社保基金 8.79 四、对附属单位补助支出 0
四、国有资本经营预算拨款 0 五、上缴上级支出 0
五、纳入专户管理的非税收入 0    
六、事业收入 0    
七、事业单位经营收入 0    
八、附属单位上缴收入 0    
九、往来收入 0    
十、其他收入 0    
       
       
       
本年收入合计: 182.61 本年支出合计: 182.61
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 182.61 支出总计 182.61

部门收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 173.82 一、基本支出 94.15
    本级一般公共预算拨款 173.82      人员支出 73.78
       经费拨款(补助) 173.82      标准公用经费支出 20.37
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 88.46
    上级补助 0      能力建设项目 40
二、政府性基金拨款 0      公共服务项目 0
    本级基金 0      促进发展项目 0
    上级基金 0      专项业务费 45
三、社保基金 8.79      不可预见费 3.46
四、事业收入 0 三、事业单位经营支出 0
五、事业单位经营收入 0 四、对附属单位补助支出 0
六、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0
七、往来收入 0    
八、其他收入 0    
       
       
本年收入合计: 182.61 本年支出合计: 182.61
       
       
       
八、上年结余(转) 0 结转下年 0
    上年财政拨款结余(转) 0    
    其他结余(转) 0    
       
收入总计: 182.61 支出总计 182.61

部门收入总表                                  
                                     
                                    单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)   一般公共预算     政府性基金   社保基金 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入
      小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 小计 本级基金 上级基金            
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  合计 182.61 0 0 0 173.82 173.82 0 0 0 0 0 8.79 0 0 0 0 0
802001 市政府驻京联络处 182.61 0 0 0 173.82 173.82 0 0 0 0 0 8.79 0 0 0 0 0

  部门支出总表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 182.61 139.15 73.78 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
802001 市政府驻京联络处 172.54 129.08 63.71 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
  201   一般公共服务 172.54 129.08 63.71 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 87.54 84.08 63.71 20.37 3.46 0 0 0 0 3.46 0 0 0
      2010301       行政运行(政府办公厅) 87.54 84.08 63.71 20.37 3.46 0 0 0 0 3.46 0 0 0
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2010302       一般行政管理事务(政府办公厅) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 85 45 0 0 85 40 0 0 45 0 0 0 0
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 85 45 0 0 85 40 0 0 45 0 0 0 0
802001 市政府驻京联络处 6.49 6.49 6.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 6.49 6.49 6.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 4.64 4.64 4.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.64 4.64 4.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 1.85 1.85 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 1.85 1.85 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802001 市政府驻京联络处 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 3.58 3.58 3.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 2.78 2.78 2.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 2.78 2.78 2.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 0.8 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210202       提租补贴 0.8 0.8 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

财政拨款收支总表    
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 173.82 一、基本支出 85.36
    本级一般公共预算拨款 173.82      人员支出 64.99
       经费拨款(补助) 173.82      标准公用经费支出 20.37
       纳入预算管理的非税 0 二、项目支出 88.46
二、政府性基金拨款 0      能力建设项目 40
    本级基金 0      公共服务项目 0
    上级基金 0      促进发展项目 0
         专项业务费 45
         不可预见费 3.46
    三、事业单位经营支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
    五、上缴上级支出 0
       
本年收入合计: 173.82 本年支出合计: 173.82
       
       
收入总计: 173.82 支出总计 173.82

一般公共预算支出表(按功能科目到项级)                    
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 173.82 85.36 64.99 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
802001 市政府驻京联络处 173.82 85.36 64.99 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
  201   一般公共服务 163.92 75.46 55.09 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
    20103     政府办公厅(室)及相关机构事务 163.92 75.46 55.09 20.37 88.46 40 0 0 45 3.46 0 0 0
      2010301       行政运行(政府办公厅) 78.92 75.46 55.09 20.37 3.46 0 0 0 0 3.46 0 0 0
      2010302       一般行政管理事务(政府办公厅) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2010399       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 85 0 0 0 85 40 0 0 45 0 0 0 0
  208   社会保障和就业支出 6.49 6.49 6.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    20805     行政事业单位离退休 6.49 6.49 6.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.64 4.64 4.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2080506       机关事业单位职业年金缴费支出 1.85 1.85 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  221   住房保障支出 3.41 3.41 3.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22102     住房改革支出 3.41 3.41 3.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210201       住房公积金 2.78 2.78 2.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      2210202       提租补贴 0.63 0.63 0.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级)
    单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计
     
** ** 1
  合计 85.36
802001 市政府驻京联络处 85.36
  301   工资福利支出 60.38
    30101     基本工资 12.98
    30102     津贴补贴 7.1
    30103     奖金 12.29
    30104     其他社会保障缴费 1.97
    30108     机关事业单位基本养老保险缴费 4.64
    30109     职业年金缴费 1.85
    30199     其他工资福利支出 19.55
  302   商品和服务支出 20.37
    30201     办公费 0.77
    30202     印刷费 0.1
    30203     咨询费 0
    30204     手续费 0.08
    30205     水费 0.12
    30206     电费 0.24
    30207     邮电费 0.09
    30208     取暖费 0
    30209     物业管理费 0.1
    30211     差旅费 1.67
    30213     维修(护)费 0.1
    30214     租赁费 0
    30215     会议费 0.28
    30216     培训费 0.1
    30217     公务接待费 0.32
    30224     被装购置费 0
    30226     劳务费 0
    30227     委托业务费 0
    30228     工会经费 0.46
    30229     福利费 0.4
    30231     公务用车运行维护费 12
    30239     其他交通费用 2.22
    30298     302商品和服务支出(其他) 0
    30299     其他商品和服务支出 1.32
  303   对个人和家庭的补助 4.61
    30302     退休费 0
    30307     医疗费 0.67
    30311     住房公积金 2.78
    30312     提租补贴 0.63
    30315     物业服务补贴 0.53
    30399     其他对个人和家庭的补助支出 0
  310   其他资本性支出 0
    31002     办公设备购置 0
    31097     310其他资本性支出(公务用车购置) 0
  399   其他支出 0
    39902     预留 0

一般公共预算“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 56.32
1.因公出国(境)费 0
2.公务接待费 0.32
3.公务用车费 56
其中:公务用车运行维护费 16
      公务用车购置 40

  政府性基金预算支出表(按功能科目到项级)                  
                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本支出     项目支出           事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      小计 人员支出 标准公用经费 项目小计 能力建设 公共服务 促进发展 专项业务费 不可预见费    
                             
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13